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申報(bào)所得稅報(bào)表 提示:營業(yè)收入與增值稅報(bào)表有較大差異 這個(gè)是什么原因呀 我的增值稅是0申報(bào)的,收入成本也是0申報(bào)

2023-10-20 10:11
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2023-10-20 10:14

1.數(shù)據(jù)填報(bào)錯(cuò)誤:有可能在填寫所得稅申報(bào)表或增值稅申報(bào)表時(shí),誤將某些數(shù)據(jù)填報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致兩份報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致。 2.計(jì)算錯(cuò)誤:在計(jì)算所得稅或增值稅時(shí),可能出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤,導(dǎo)致兩份報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致。 3.會(huì)計(jì)處理問題:在某些特定情況下,例如公司沒有實(shí)際收入,但在計(jì)算所得稅時(shí)可能需要考慮到一些潛在的收入,這可能導(dǎo)致營業(yè)收入和增值稅報(bào)表的差異。 4.政策差異:不同的稅種對收入和成本的確認(rèn)可能在時(shí)間上或方式上有差異。例如,增值稅是對商品或服務(wù)的增值部分征稅,而所得稅則根據(jù)公司的利潤進(jìn)行征稅。 5.特殊業(yè)務(wù)影響:某些特殊業(yè)務(wù)可能導(dǎo)致增值稅和所得稅申報(bào)表的差異,例如公司發(fā)生了一些無需繳納增值稅的業(yè)務(wù),但這些業(yè)務(wù)可能會(huì)對所得稅產(chǎn)生影響。

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1.數(shù)據(jù)填報(bào)錯(cuò)誤:有可能在填寫所得稅申報(bào)表或增值稅申報(bào)表時(shí),誤將某些數(shù)據(jù)填報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致兩份報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致。 2.計(jì)算錯(cuò)誤:在計(jì)算所得稅或增值稅時(shí),可能出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤,導(dǎo)致兩份報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致。 3.會(huì)計(jì)處理問題:在某些特定情況下,例如公司沒有實(shí)際收入,但在計(jì)算所得稅時(shí)可能需要考慮到一些潛在的收入,這可能導(dǎo)致營業(yè)收入和增值稅報(bào)表的差異。 4.政策差異:不同的稅種對收入和成本的確認(rèn)可能在時(shí)間上或方式上有差異。例如,增值稅是對商品或服務(wù)的增值部分征稅,而所得稅則根據(jù)公司的利潤進(jìn)行征稅。 5.特殊業(yè)務(wù)影響:某些特殊業(yè)務(wù)可能導(dǎo)致增值稅和所得稅申報(bào)表的差異,例如公司發(fā)生了一些無需繳納增值稅的業(yè)務(wù),但這些業(yè)務(wù)可能會(huì)對所得稅產(chǎn)生影響。
2023-10-20
你好,對的,是的,需要繳納增值稅的,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),做這個(gè)就是一致的。
2024-04-09
實(shí)際沒有收入的不用 就是0
2024-04-10
你好,第4季度的本年累計(jì)營業(yè)收入。
2023-10-12
這是二者依據(jù)的稅種稅法不同,是正常的。
2022-04-01
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