1.數(shù)據(jù)填報(bào)錯(cuò)誤:有可能在填寫所得稅申報(bào)表或增值稅申報(bào)表時(shí),誤將某些數(shù)據(jù)填報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致兩份報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致。 2.計(jì)算錯(cuò)誤:在計(jì)算所得稅或增值稅時(shí),可能出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤,導(dǎo)致兩份報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致。 3.會(huì)計(jì)處理問題:在某些特定情況下,例如公司沒有實(shí)際收入,但在計(jì)算所得稅時(shí)可能需要考慮到一些潛在的收入,這可能導(dǎo)致營業(yè)收入和增值稅報(bào)表的差異。 4.政策差異:不同的稅種對收入和成本的確認(rèn)可能在時(shí)間上或方式上有差異。例如,增值稅是對商品或服務(wù)的增值部分征稅,而所得稅則根據(jù)公司的利潤進(jìn)行征稅。 5.特殊業(yè)務(wù)影響:某些特殊業(yè)務(wù)可能導(dǎo)致增值稅和所得稅申報(bào)表的差異,例如公司發(fā)生了一些無需繳納增值稅的業(yè)務(wù),但這些業(yè)務(wù)可能會(huì)對所得稅產(chǎn)生影響。
利潤表和增值稅申報(bào)表的收入有差異是什么原因呢
年報(bào)申報(bào)表提示收入和增值稅申報(bào)表不符,差額正好是營業(yè)外收入金額,是什么原因?是哪填錯(cuò)了嗎?
這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候,彈出來這個(gè)提示,用不用管呀?直接確認(rèn)提交嗎?因?yàn)槲铱催@個(gè),他說當(dāng)年增值稅收入與100000營業(yè)收入和營業(yè)外收入的金額差異過大,那增值稅報(bào)表沒有包括業(yè)外收入啊,差額就是營業(yè)外收入這部分呀,也沒錯(cuò)吧?然后5000表第1行第3類收入類,調(diào)整金額,這個(gè)我們是0,然后5010表吧,我們根本就沒有勾選。
差異額:7026 差異率: 差異額絕對值:7026。所得稅年度申報(bào)營業(yè)收入與利潤表營業(yè)收入差異較大 2022/9/27 這個(gè)是什么風(fēng)險(xiǎn)啊,搞不懂
所得稅年度申報(bào)營業(yè)收入與利潤表營業(yè)收入差異較大,這個(gè)利潤表營業(yè)收入是什么報(bào)表啊最后四季度報(bào)的?
新合作的班組為個(gè)體,只能提供勞務(wù)發(fā)票,主要為電梯的安裝。勞務(wù)發(fā)票所產(chǎn)生的稅,需要由我司提供。那么勞務(wù)發(fā)票除了交增值稅及附加稅、個(gè)人所得稅是按核定征收收,還是勞務(wù)報(bào)酬收?
工商年報(bào),社保信息填寫在哪里可以找出
一般納稅人 4月稅款已繳納 5月作廢4月這張專票,后續(xù)應(yīng)該怎么辦
你好,老師銷售部開的一些服務(wù)費(fèi)我們匯算清繳應(yīng)該填寫在期間費(fèi)用表的哪一行呢
老師,請教下,公司有一筆銀行貸款,當(dāng)時(shí)說是貸一年,做賬入到短期借款里了,結(jié)果1年到期又繼續(xù)續(xù)貸了一年,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬調(diào)賬
社保費(fèi)退回怎么做分錄
請問公司去年十月份成立,到今年五月份才有社保和工資,之前都是財(cái)務(wù)公司零申報(bào),沒有做過賬,由于五月份開始有社保和工資了,做賬時(shí)間應(yīng)該從什么時(shí)候開始呢?
老師,公司買的是飲用水入什么科目
老師,做全盤賬務(wù)都有啥需要注意的點(diǎn)
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。5月22號收到24年已付款發(fā)票,但是24年匯算在5月12號已報(bào)了,怎么處理