你好可以的,需要調(diào)整。
老師,你好!麻煩幫我看看這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)對(duì)不,19年虧損兩萬(wàn)多,20年前兩個(gè)季度都是虧損,第三季度盈利一萬(wàn)多,申報(bào)表填寫利潤(rùn)總額,彌補(bǔ)以前年度虧損與利潤(rùn)總額一致對(duì)嗎,本來(lái)實(shí)際利潤(rùn)是總體還在虧損
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2020年第一季度申報(bào)利潤(rùn)2萬(wàn)多預(yù)交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來(lái)調(diào)帳1季度實(shí)際盈利8萬(wàn)多。但是后來(lái)二三四季度都是虧損,2019年賬面上還虧損2萬(wàn)多未補(bǔ)虧?,F(xiàn)在能把19年虧損彌補(bǔ)了,再去更正1季度的申報(bào)嗎
老師,我家1-4月虧損30萬(wàn),但是以前年度有未分配利潤(rùn)100萬(wàn),4月末的時(shí)候進(jìn)行股利分配了70萬(wàn),把今年的虧損都轉(zhuǎn)走了。現(xiàn)在報(bào)第二季度所得稅,我賬上現(xiàn)在的凈利潤(rùn)未扣除今年的虧損,我申報(bào)的凈利潤(rùn)應(yīng)該含今年的虧損吧
老師:請(qǐng)問(wèn)下,我的利潤(rùn)表截止到3季度凈利潤(rùn)是23萬(wàn)左右,去年虧損特別多,我可以暫估一下費(fèi)用,24萬(wàn)。先虧損嗎?因?yàn)樵偕暾?qǐng)退稅比較麻煩
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
公司給寺廟捐贈(zèng)的資金用于修理寺廟這部分支出如何做賬務(wù)處理?稅前扣除有什么規(guī)定?
你好老師,建筑公司的進(jìn)項(xiàng)票的成本和進(jìn)賬稅知道,需要算出銷項(xiàng)不含稅的收入和不含稅成本的金額一樣,怎么倒推出銷售收入
金屬銅原材料出口能退稅嗎
老師你好,我有進(jìn)賬發(fā)票8個(gè)點(diǎn),我可以給客戶開(kāi)8個(gè)點(diǎn)稅率的發(fā)票嘛,還是說(shuō)要開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師您好,現(xiàn)在想取消監(jiān)事,但是監(jiān)視占股,現(xiàn)在老板問(wèn)可以通過(guò)減資達(dá)到這個(gè)目的嘛
老師,你好,公司收貨款,時(shí)代融單和1%銀行承兌匯票選哪個(gè)劃算呢
老師,月未結(jié)轉(zhuǎn)銷大于進(jìn)項(xiàng)如何做分錄
核算委外加工成本,是只核算進(jìn)貨數(shù)量成本嗎?退貨的要不要減掉數(shù)量。比如8月的。
老師你好!有勞務(wù)公司只有銷項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在被預(yù)警了,現(xiàn)勞務(wù)公司給包工頭包工包料做工,因此沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),怎樣與他們解釋這個(gè)情況,老師指導(dǎo)一下
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷伙食費(fèi),明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開(kāi)食品可以嗎?