1.?結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2.?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 3.?結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅(銷項大于進(jìn)項的差額): 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
老師,這個月增值稅進(jìn)項大于銷項月底如何做賬?要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如何做分錄
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項稅額大于銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項大于進(jìn)項,還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
月末銷項大于進(jìn)項,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄?
一般納稅人留底數(shù)還大于當(dāng)月銷項要不要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,還有就是進(jìn)項大于當(dāng)月銷項如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項后,如何做分錄結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)未交增值稅這個明細(xì)科目?進(jìn)項大于銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)這步嗎?
哪些費用可以計入職工福利費
老師。請問一下,我們有個個體,每個月定額3萬,這種情況下,我們一個月只能開3萬才是免稅的嗎?如果超了3萬就不免稅了嗎?
請問老師,甲單位是飯店,一層出租給乙餐廳,水費發(fā)票是自來水公司統(tǒng)一開給甲,甲朝乙收取,但是不加價的。請問怎么做賬?
一般納稅人銷售方,記賬憑證如何寫,幫忙列出來
老師,十一之后,火車票實行電票。 1、那么飛機票也是只認(rèn)電票么? 2、航空公司直接開的和第三方旅游公司開的電子票都可以計算抵扣嗎,有啥特殊要求么
老師,你好,我們之前做賬的時候充電樁收入,記得其他業(yè)務(wù)收入_A小區(qū)電動車充電樁,現(xiàn)在多了幾個小區(qū),而且領(lǐng)導(dǎo)要求分開核算,我們現(xiàn)在在登記科目的時候是延續(xù)之前的,現(xiàn)在登記其他業(yè)務(wù)收入_B/C小區(qū)電動車充電樁,還是記到重新登記到其他業(yè)務(wù)收入_充電樁收入_A/B/C小區(qū)
老師,你好,請問一下,去年多計提的費用,今年用以前年度調(diào)整損益這個科目怎么調(diào)整,分錄是怎么做的?
老師換法人用終止房產(chǎn)土地稅嗎
請問老師,甲單位是飯店,把1層的房屋有的出租給餐廳,小賣店,但是水費單獨朝餐廳和小賣店收取的,水費發(fā)票是自來水公司統(tǒng)一開給甲飯店,污水處理不征稅3元每立方米、水資源非財政票據(jù)2.3元每立方米、自來水4.07元每立方米(不含稅),合計含稅9.5元每立方米。收取餐廳和小賣部也是9.5元每立方米,給對方開的餐廳開的專票9.5元含稅(每立方米),給小賣店開的普票9.5元,每立方米。收到的水費做收入,申報的時候按照3%開票的全額申報。一直都是這樣操作的。請問正確么?
老師,小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬可以免征,是指含稅金額還是不含稅金額