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老師,月未結(jié)轉(zhuǎn)銷大于進(jìn)項如何做分錄

2025-09-17 06:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-17 06:54

1.?結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2.?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 3.?結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅(銷項大于進(jìn)項的差額): 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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你好,進(jìn)項大于銷項,把進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就不用做了,轉(zhuǎn)出未交增值稅再借方u表示留底 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2023-03-22
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-09-05
您好 增值稅進(jìn)項大于銷項月底可以不做賬務(wù)處理 進(jìn)項留抵 下個月繼續(xù)抵扣
2020-11-04
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-11-09
你好;? 1.? ?如果留底進(jìn)項稅? ; 那么可以暫時不結(jié)轉(zhuǎn)的 ;? ?
2022-12-19
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