你好? ?是的。? ? ? 包括這個(gè)虧損部分的? ?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2020年第一季度申報(bào)利潤(rùn)2萬(wàn)多預(yù)交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來(lái)調(diào)帳1季度實(shí)際盈利8萬(wàn)多。但是后來(lái)二三四季度都是虧損,2019年賬面上還虧損2萬(wàn)多未補(bǔ)虧?,F(xiàn)在能把19年虧損彌補(bǔ)了,再去更正1季度的申報(bào)嗎
老師 現(xiàn)在開(kāi)10萬(wàn)的發(fā)票出去,但是今年1-6月的累計(jì)凈利潤(rùn)只有負(fù)的5萬(wàn)多點(diǎn),能用去年負(fù)的未分配利潤(rùn),季報(bào),可以補(bǔ)以前五年內(nèi)的虧損嗎?
老師,我家1-4月虧損30萬(wàn),但是以前年度有未分配利潤(rùn)100萬(wàn),4月末的時(shí)候進(jìn)行股利分配了70萬(wàn),把今年的虧損都轉(zhuǎn)走了。現(xiàn)在報(bào)第二季度所得稅,我賬上現(xiàn)在的凈利潤(rùn)未扣除今年的虧損,我申報(bào)的凈利潤(rùn)應(yīng)該含今年的虧損吧
老師,我2022年第四季度有利潤(rùn),結(jié)轉(zhuǎn)損益后得出利潤(rùn),提所得稅,過(guò)賬后把凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),然后結(jié)賬,2022年的賬就完了,報(bào)稅的時(shí)候它直接就把以前年度虧損給彌補(bǔ)了,使得我提的所得稅和繳的不一致,請(qǐng)問(wèn)我該怎么做平呢?
在今年年調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,未分配利潤(rùn)增加虧損了300多萬(wàn),做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候該填哪里呢?我這里顯示前一年度還是以前的數(shù)據(jù),應(yīng)該吧這三百多萬(wàn)加到以前虧損取嗎?
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過(guò)來(lái)一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒(méi)來(lái)得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說(shuō)。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
但我賬的凈利潤(rùn)要多,因?yàn)橹稗D(zhuǎn)走一部分虧損
?你好? ?你有100多萬(wàn)的利潤(rùn)? ?分配了70萬(wàn) 你還有 30來(lái)萬(wàn) ; 你 1-4月虧損了? 那么? ?你這樣算下來(lái) 你實(shí)際是? ?凈利潤(rùn)是基本上平了。 不怎么虧損了。? ?
我今年1到4月虧,5-6月盈利150多,我的意思2季度企業(yè)所得稅按照150交還是150減掉1-4月的虧損數(shù),
我1到4月的虧損已經(jīng)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)了
?你好? 是的。? ?你往年有虧損可以本年計(jì)算所得稅彌補(bǔ)虧損了在報(bào)??