你好,那你在反結(jié)賬修改,按照修改之后再來申報(bào)。
老師好,請問每季度末做賬時(shí),先結(jié)轉(zhuǎn)損益,再計(jì)提應(yīng)交所得稅費(fèi)用,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤,最后出財(cái)務(wù)報(bào)表。您看這個(gè)順序?qū)幔?/p>
年底我已經(jīng)把12月份的賬錄完了,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,才可以看到利潤表,然后再根據(jù)利潤表的利潤總額情況,和允許彌補(bǔ)的以前年度虧損再計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提完所得稅之后再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益對嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件做賬是先出報(bào)表,反結(jié)轉(zhuǎn)后再計(jì)提稅金,計(jì)提之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。那申報(bào)企業(yè)所得稅的利潤總額是和計(jì)提之后的利潤總額一樣嗎?如果一樣的話申報(bào)的實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅金額和計(jì)提的不一樣了?
企業(yè)每個(gè)季度末計(jì)提企業(yè)所得稅,如果是在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前根據(jù)利潤表的本年利潤累計(jì)數(shù)*相應(yīng)稅率來計(jì)提,那這個(gè)計(jì)提分錄做完后再結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,最后記賬再出利潤表,這個(gè)利潤表的本來累計(jì)數(shù)不是還得再減去企業(yè)所得稅,那這最后申報(bào)的時(shí)候應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅還是跟計(jì)提的不一樣啊?不知道描述的夠不夠清楚,有沒有老師能詳細(xì)解釋一下
老師好 計(jì)提所得稅 先結(jié)賬 利潤表上利潤總額×所得稅稅率-所得稅費(fèi)用=本季度計(jì)提所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 利潤為正數(shù) 借:利潤分配 貸:本年利潤 然后再正常結(jié)轉(zhuǎn) 老師 幫忙看看是這樣做嗎
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報(bào)稅呢?是當(dāng)期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報(bào)收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個(gè)分項(xiàng)里面
請問老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
老師,那么結(jié)轉(zhuǎn)之后的得出的利潤總額和之前計(jì)提的企業(yè)所得稅和計(jì)提的不一致,怎么辦呢?
放到這個(gè)里是吧,你好,一樣的,你交企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額呀。
比如,季度所得稅計(jì)提前利潤總額為1000,那么計(jì)提所得稅為50,再結(jié)轉(zhuǎn)損益后利潤總額為950,那么按950填報(bào)表得出的所得稅和計(jì)提的不一致,就是這個(gè)疑問
同學(xué),你這個(gè)所得稅費(fèi)用不影響企業(yè)所得稅,明白嗎?因?yàn)樗歉鶕?jù)利潤來利潤總額來交稅,然后你這個(gè)所得稅費(fèi)用它不影響利潤總額,它影響的是凈利潤。
自己想一下可以嗎?你交企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是看的利潤總額。
按950填報(bào)表的數(shù)字和賬面計(jì)提的不一致了
你好,不一致的可以再去修改。