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老師您好,請問季度企業(yè)所得稅計(jì)提后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,那么利潤表的利潤總額和計(jì)提前不一致,報(bào)表怎么樣填寫呢?

2024-01-09 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-09 16:59

你好,那你在反結(jié)賬修改,按照修改之后再來申報(bào)。

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快賬用戶2368 追問 2024-01-09 17:06

老師,那么結(jié)轉(zhuǎn)之后的得出的利潤總額和之前計(jì)提的企業(yè)所得稅和計(jì)提的不一致,怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 17:07

放到這個(gè)里是吧,你好,一樣的,你交企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額呀。

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快賬用戶2368 追問 2024-01-09 17:15

比如,季度所得稅計(jì)提前利潤總額為1000,那么計(jì)提所得稅為50,再結(jié)轉(zhuǎn)損益后利潤總額為950,那么按950填報(bào)表得出的所得稅和計(jì)提的不一致,就是這個(gè)疑問

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齊紅老師 解答 2024-01-09 17:16

同學(xué),你這個(gè)所得稅費(fèi)用不影響企業(yè)所得稅,明白嗎?因?yàn)樗歉鶕?jù)利潤來利潤總額來交稅,然后你這個(gè)所得稅費(fèi)用它不影響利潤總額,它影響的是凈利潤。

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齊紅老師 解答 2024-01-09 17:16

自己想一下可以嗎?你交企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是看的利潤總額。

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快賬用戶2368 追問 2024-01-09 17:17

按950填報(bào)表的數(shù)字和賬面計(jì)提的不一致了

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齊紅老師 解答 2024-01-09 17:20

你好,不一致的可以再去修改。

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你好,那你在反結(jié)賬修改,按照修改之后再來申報(bào)。
2024-01-09
你好;? 一般是先計(jì)提稅金 結(jié)轉(zhuǎn)后? ? ? 出報(bào)表的;? ? ? ? ?是的要和你利潤表的一起的? ?
2022-02-24
你結(jié)轉(zhuǎn)損益之前,就要算出利潤總額,然后計(jì)算出對應(yīng)的所得稅,然后在結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2021-01-14
這個(gè)可以看一下余額表的利潤加減一下
2022-03-28
你好,同學(xué) 1、計(jì)提企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后計(jì)提 2、有差額沒事的 ,下個(gè)賬期按照差額調(diào)整即可
2024-04-07
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