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新開的公司銀行存款有期初余額 這種錄期初怎么錄 只錄銀行存款嗎 這樣試算不平衡怎么辦

2024-01-09 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-01-09 14:44

你好就是錄入銀行存款的余額。

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快賬用戶6735 追問 2024-01-09 14:46

只錄銀行存款那不就試算不平衡了嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-09 14:47

要是沒有其他科目差額就是錄入到未分配利潤要是沒有其他科目差額就是錄入到未分配利潤,你要盤點(diǎn)一下資產(chǎn)負(fù)債。

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齊紅老師 解答 2024-01-09 14:47

還有實(shí)收資本這些業(yè)務(wù)。

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快賬用戶6735 追問 2024-01-09 14:49

好的 我錄其他應(yīng)付款法人沒問題吧因?yàn)楣蓶|也欠了公司錢 這樣可以沖掉一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2024-01-09 14:52

其他的科目需要自己盤點(diǎn)哪一個科目有余額就錄入哪個咱盤點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債實(shí)收資本這些。

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你好就是錄入銀行存款的余額。
2024-01-09
您好,這是基數(shù)數(shù)據(jù),是代賬公司么,一定要跟客戶取得其他數(shù)據(jù)才行,這不是能自已隨便寫的數(shù)據(jù),
2024-05-25
你好,這個錢是哪里來的?你單位的營業(yè)收入嗎?還是借個人的?
2023-09-12
對應(yīng)其他應(yīng)付款科目就行
2024-10-12
你好,這個是盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)嗎?如果沒有的話,你差額方的利潤分配未分配利潤。
2023-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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