你好,你看下你幾月份做的稅務(wù)登記。
小規(guī)模納稅人,1季度和2季度都沒超過30萬(有未開票申報(bào)),3季度我普票開了32萬,(其中沖銷1季度和2季度的未開票10萬元),我3季度實(shí)際銷售是32-10=22萬,那我3季度需要交稅嗎,這個(gè)開發(fā)票超過30萬有影響沒有?
?老師有個(gè)企業(yè),23年1月份開了兩張票,再全年度沒有開票,我看到稅務(wù)系統(tǒng)里,1季度沒有報(bào)稅的,報(bào)稅是從2季度核著開始的,2.3季度都是零申報(bào),那四季度報(bào)稅時(shí),1季度的票管不
老師,實(shí)際上從第二季度開始是有數(shù)據(jù)的,但是前面三個(gè)季度企業(yè)所得稅都做了零申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)第四季度的,我可不可以繼續(xù)零申報(bào),等做所得稅年度 匯算清繳的時(shí)候再按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)呢
老師小規(guī)模納稅人23年四季度開普票38萬已繳稅,24年一季度,紅沖其中30萬普票,重新開了30萬專票己繳稅,1季度收入普票30萬,1季度增值稅申報(bào)表-30萬十30萬十30萬專票,是不是紅沖的30萬普票將1季度的免稅額沖沒了,23年4季度稅退不回來了?
老師總分公司一直都是合并申報(bào)企業(yè)所得稅往期都是季度財(cái)務(wù)報(bào)表各自申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表合并申報(bào)自23年第三季度起季度分開報(bào)數(shù)據(jù)就比對(duì)不成功于是從23年第三季度起就合并申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表23年一二季度是分開報(bào)的第三四季度包括年報(bào)都是合并申報(bào)的有問題嗎
請(qǐng)問個(gè)人在自有屋頂投資安裝的光伏電站,發(fā)電賣日供電局發(fā)的錢需要交個(gè)稅嗎?
公司要采購一批設(shè)備,但是設(shè)備帶有配件,相當(dāng)于是一個(gè)套裝里有2個(gè)東西,但是廠家開票只體現(xiàn)設(shè)備,不體現(xiàn)配件。但是配件的使用壽命肯定沒有設(shè)備長,要是后期我們單獨(dú)采購配件,廠家就單獨(dú)開配件的發(fā)票。請(qǐng)問這樣合理嗎?我覺得這樣比較亂,我們采購成套設(shè)備的時(shí)候,我想讓她把明細(xì)開到發(fā)票上:設(shè)備xxx,配件xxxx,但是廠家不同意,請(qǐng)問應(yīng)該怎么開票呢?
總收入5000萬(其中有30萬要在完工后再過兩年,工程沒有出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)結(jié)算)按支出成本占預(yù)計(jì)總成本計(jì)算履約進(jìn)度確認(rèn)收入,履約進(jìn)度為40%,這種情況怎么確認(rèn)收入?
老師,我們新租入車間,對(duì)車間進(jìn)行了電線電纜布線,共了1萬多,同時(shí)在車間隔了辦公室出來,目前辦公室還沒有量平方結(jié)算付款,1、這個(gè)電線電纜我要掛賬的話應(yīng)該掛在其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款,2、我應(yīng)該怎么做賬
老師,請(qǐng)問我們公司7月有一臺(tái)車發(fā)生車禍報(bào)廢了,保險(xiǎn)公司定損金額和我們購買保險(xiǎn)金額差距比較大,目前還在起訴階段,沒有實(shí)際理賠,請(qǐng)問我這邊做賬該怎么處理呢?需要注意些什么
A公司為一般納稅人,有賬上1轎車經(jīng)二手車行出售給個(gè)人,二手車行開具了車輛銷售普通發(fā)票給買方個(gè)人,A公司還需要開具銷售發(fā)票嗎?
老師,老板一次性開了5萬多的餐費(fèi)能入賬嗎?
老師,我家是工廠在快手開的分銷店鋪,是誰都可以賣我家的產(chǎn)品,然后傭金平臺(tái)會(huì)直接分開,一部分是工廠的收入,一部分是主播的傭金直接打到各自的賬戶,那我工廠做賬還用做主播傭金這一部分嗎?傭金沒通過我們且也不知道是哪個(gè)主播賣的沒有合同
你好老師我們是代理進(jìn)口公司,第一季度印花稅申報(bào)了買賣合同,請(qǐng)問這個(gè)計(jì)稅依據(jù)是填哪幾類收入呢?
老師,收款時(shí)銀行會(huì)扣除一定手續(xù)費(fèi)0.25%,那我如何做分錄 借:銀行存款 1*99.75% 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1*0.25% 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (1/1.13)*0.13
2022.8.18日,老師,我看到1季度里系統(tǒng)里報(bào)的是啥沒有,從2季度報(bào)的稅
那不對(duì),你從2022年就開始申報(bào)啦
你這第一季度的沒有申報(bào)的話,屬于逾期申報(bào)。