你好,這個是購進(jìn)和銷售貨物的金額。
您好老師咨詢一下申報印花稅時,自動跳出兩個稅目,一個是買賣合同是萬分之三的,一個是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)萬分之五的稅,我們公司沒有經(jīng)營收入買賣合同是0元空報就行了嗎?需要報這個產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)據(jù)嗎?
你好。老師,我們是銷售工程門的公司,稅務(wù)局核定了按季度繳納買賣合同的印花稅,我們是根據(jù)本季度開票金額做申報么?因為我們一個合同金額比較大,最終金額也是以發(fā)票金額為準(zhǔn)的。這種情況要怎樣處理
你好,老師,我公司是裝修公司,上一個季度開具了材料和安裝工程的發(fā)票,增值稅申報有貨物以及不動產(chǎn)服務(wù)都有數(shù)據(jù),專管員現(xiàn)在核定的印花稅稅種有買賣合同,和租賃合同印花稅。那我現(xiàn)在要申報,這兩個數(shù)據(jù)我要申報在哪個印花稅里。
老師你好,請問我更正申報買賣合同印花稅的時候,自動帶出申報借款合同印花稅了,但是借款合同印花稅等于重復(fù)報了,這個要申請退稅,但是稅務(wù)局駁回計稅依據(jù)為0的原因,那我寫誤報會不會有問題?
老師好,請問下我們這個季度有申報印花稅,是合同印花稅我借記管理費,貸應(yīng)交印花稅,支付后在稅務(wù)局申報的時候印花稅增加了1990.72,導(dǎo)致稅金不平,現(xiàn)在是調(diào)整哪個科目呢
老師,我現(xiàn)在在這個企業(yè)從23年開始干,記賬憑證都沒做,全都是原始憑證,現(xiàn)在公司找我建賬(內(nèi)賬)。我應(yīng)該如何開始?
老師,出入庫單和發(fā)票明細(xì)對不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務(wù)登記
老師,做合并報表時,a公司在甲集團(tuán)下面,a公司將自己持有b公司的全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)到已集團(tuán)下的另一個公司,甲、已集團(tuán)是丙集團(tuán)百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤100 貸:長投100 a公司沒有資本公積、盈余公積,同時年初未分配利潤為零 上面做的分錄,到a公司的集團(tuán)甲,做合并報表時,合并資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個怎么處理
請問老師 我們公司做一個項目是灌溉材料,包括樹苗這些,直接就拉去項目種上了。那么這個分錄應(yīng)該怎么做呢?相當(dāng)于馬上銷售了嗎?
單位有殘疾人,申報殘保金,需要提前準(zhǔn)備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉,他們代發(fā),這種情況庫存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬,錢沒付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預(yù)付貸應(yīng)付嗎
借款合同 收據(jù) 還款協(xié)議蓋財務(wù)章具有法律效力嗎?
請問一下老師、我的賬號怎么選擇初級和中級的系統(tǒng)班課程都學(xué)習(xí)不了了叻?
不含稅價還是價稅合計數(shù)
你好,這個看合同,沒有合同的,稅務(wù)局一般都是按含稅。
為什么我把1-3月份庫存商品借方數(shù)和貨款收入貸方數(shù)加起來跟申報表上的數(shù)還是不一樣,有哪里還沒想到的點嗎
你好,印花稅不只是購銷,他有很多種類的 你可以看下這里 https://www.sc.gov.cn/10462/10778/10876/2022/7/25/a7f3422a11fa460daa1f38c6f8e6d314.shtml
我知道印花稅有很多稅源,我現(xiàn)在問的是買賣合同的計稅依據(jù)
買賣合同就是按購進(jìn)和銷售的數(shù)據(jù)來計算。
你說加起來對不上,老師也沒辦法確定原因的。除非你去找稅務(wù)局,一筆筆核對??茨墓P對不上。
倉儲費的計稅依據(jù)是計入成本的部分還是,價稅合計
你好,按規(guī)定是合同有含稅和不含稅金額的,按不含稅。沒有標(biāo)明的,按含稅。
同時我們還有出口收入也需要繳納印花稅嗎
你好,是的。也是需要的。