你好做原來(lái)退稅時(shí)相反的分錄。
四月份收到國(guó)家留抵退稅稅款,現(xiàn)在稽查局查賬,讓我們公司把留抵退稅款交回,然后用這個(gè)留底抵稅款,來(lái)抵稽查局查補(bǔ)公司未申報(bào)收入而產(chǎn)生的稅款。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)留底退稅款現(xiàn)在退回去的時(shí)候我這賬咋做?
報(bào)稅主表上期留抵稅額有金額,去年做了留抵退稅,都退回賬戶了。這個(gè)怎么處理
老師工商年報(bào)22年留底退稅金額,退回賬戶,后期稅局找又交回去了,這個(gè)金額算在內(nèi)嗎?
去年公司留抵退稅了,今年又把留抵退稅的金額補(bǔ)交回稅務(wù)局了,應(yīng)該怎么做賬?
這是我們公司去年留抵退稅時(shí)做的分錄,今年稅務(wù)局說(shuō)我們不符合留抵退稅的政策,讓我們把稅款繳納回去,繳納回去的稅款應(yīng)該怎么做分錄?
申報(bào)增值稅,標(biāo)簽狀態(tài)那顯示已申報(bào)是不是代表已申報(bào)成功了,還有如果要繳稅的話是不是稅務(wù)局根據(jù)三方協(xié)議自動(dòng)扣款了,就不需要去手動(dòng)點(diǎn)繳納稅款了嗎
一個(gè)企業(yè)A投資了一家公司B,占股20%,應(yīng)出資200萬(wàn),暫時(shí)實(shí)出資只有100萬(wàn),然后今年B賺錢了,但沒(méi)分紅,以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本,A應(yīng)該如何做賬?
老師:現(xiàn)在就是這兩種情況。A公司有a/b/c、d四個(gè)自然人股東,且這四個(gè)股東的出資方式都是貨幣資金和無(wú)形資產(chǎn)。第一種情況d退出,a/b/c三個(gè)股東愿意用貨幣資金購(gòu)買d的股份,這種情況A公司的出資方式應(yīng)該是怎樣的?第二個(gè)在只剩下abc三個(gè)股東的情況下,出現(xiàn)了一個(gè)B公司,B公司全部用貨幣資金購(gòu)買abc的股份,那現(xiàn)在A公司的出資方式又是怎樣的?
老板自己的車子,公司也在用,然后開了油票進(jìn)來(lái),可以做什么費(fèi)用?差旅?還是交通?還是說(shuō)讓他跟公司簽個(gè)租車協(xié)議?
老師好,請(qǐng)教一下,個(gè)體工商戶只有進(jìn)項(xiàng)票,沒(méi)開過(guò)銷項(xiàng)票,一直在用定額票,且對(duì)方開進(jìn)來(lái)票不知情,稅務(wù)部門通知才知道,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理,謝謝
8月份賬未結(jié),計(jì)提8月工資實(shí)際發(fā)放7月工資,怎么做賬務(wù)處理
如果老板想每年給自己發(fā)放200萬(wàn)元工資,怎樣合理籌劃,交最少的稅。
老師,我們老板要預(yù)收400萬(wàn)的貨款,因?yàn)榭蛻羰墙ㄖ?,客戶需要提前拿發(fā)票去預(yù)支工程款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票可以開嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師, 香港公司在 境內(nèi) 未設(shè)有機(jī)構(gòu),在境外為境內(nèi)企業(yè)提供咨詢服務(wù),境內(nèi)企業(yè)是不是不用代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅
同年跨月應(yīng)該是管理費(fèi)用但入了其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)如何調(diào)整
之前退稅時(shí),是這樣做的,這樣做分錄對(duì)不對(duì)?
今年稅務(wù)局讓補(bǔ)稅的時(shí)候,說(shuō)是之前的留抵退稅不符合條件,又加到這次的補(bǔ)稅里面了,我應(yīng)該怎么做賬?
那你現(xiàn)在就說(shuō)他相反,分錄就可以了。
做相反的分錄,那銀行存款就對(duì)不上了???
你好 銀行用正數(shù)? ?是收款? ?
不是,是讓我們把退回來(lái)的稅款又交回稅務(wù)局了
做前面相反分錄沒(méi)問(wèn)題呀,咱收款時(shí)銀行增加在借方,咱做相反的分錄交稅銀行存款在貸方,那這個(gè)是對(duì)的沒(méi)問(wèn)題。
今年稅務(wù)局讓補(bǔ)稅的時(shí)候,說(shuō)是之前的留抵退稅不符合條件,又加到這次的補(bǔ)稅里面了,這次補(bǔ)稅不只是之前的留抵退稅金額還有其他的都加在一塊兒了,一共補(bǔ)了4萬(wàn)多的稅款?
把原來(lái)返回來(lái)的再交上去做原來(lái)退稅相反的分錄。 后面你再有其他稅款是正常交和這筆業(yè)務(wù)不發(fā)生 后面你再有其他稅款是正常交和這筆業(yè)務(wù)不發(fā)生關(guān)系。