你好;實際購進了沒有開票給你; 先暫估入庫 ;借庫存商品-暫估貸應付賬款-暫估 ;?
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,涉筆要銷售,公用上發(fā)了貨我們也已經(jīng)用了,但是沒有開發(fā)票,我們也沒有付款,請問這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本 和轉(zhuǎn)庫存商品怎么作分錄
老師,供應商先把成品給我們,我們還沒付款,供應商也沒開票,賬上是沒做庫存商品入庫的,現(xiàn)在我們把成品銷售出去了,現(xiàn)在確認收入要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄還是等付完供應商的款再結(jié)轉(zhuǎn)商品成本
支付給供應商一筆款項,款項我們公司已經(jīng)支付,對方也已經(jīng)開票給我們,但是這批貨不作為我們公司的收入,因為不是從我們公司銷售的 我做的會計分錄是 1.借庫存商品 貸應付賬款 2,借 應付 貸銀行存款 那我想問不作為我們公司的收入 那沒有確認收入就結(jié)轉(zhuǎn)不了成本呀 這筆分錄是這樣做嗎
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?