學(xué)員朋友您好,對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,稅負(fù)率通常是按照退稅的那1個(gè)月來(lái)計(jì)算的。具體來(lái)說(shuō),稅負(fù)率是指生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的稅款占其銷售額的比例,通常用于評(píng)估企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)情況。在出口退稅的情況下,稅負(fù)率是指生產(chǎn)企業(yè)出口產(chǎn)品所獲得的退稅金額與其銷售額的比例。由于出口退稅政策旨在鼓勵(lì)企業(yè)出口,因此生產(chǎn)企業(yè)通??梢栽诔隹诤笸硕?,這意味著稅負(fù)率的計(jì)算時(shí)間點(diǎn)通常是在退稅的那個(gè)月。
生產(chǎn)型出口企業(yè)計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候,當(dāng)期免抵退稅銷售額:是指當(dāng)月開(kāi)具的出口發(fā)票銷售額,還是申報(bào)出口的銷售額
老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開(kāi)具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計(jì)算增值稅的稅負(fù)呢?
老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開(kāi)具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計(jì)算增值稅的稅負(fù)呢?
老師;我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅;稅負(fù)率是按出口當(dāng)月算還是退稅的那個(gè)月算
老師,這個(gè)出口退稅的金額是怎么算出來(lái)的呢?按當(dāng)月出口銷售額乘以退稅率,還是按當(dāng)月申報(bào)了出口退稅成功的確定的退稅款?
老師,新成立的公司,購(gòu)進(jìn)設(shè)備進(jìn)項(xiàng)抵扣不完,如果申請(qǐng)退稅,有哪些條件?
電腦椅,洗衣機(jī)、電視、冰箱、這些單價(jià)在2000以下可以不入固定資產(chǎn)嗎?現(xiàn)在是不是5000以下的都可以不入固定資產(chǎn)科目?可以不入的話記入哪個(gè)課目比較合適?
老師我們個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)好,且已經(jīng)代扣代繳了,還能撤銷重新申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)7月23號(hào)成立的新公司 8月有給員工發(fā)7月工資 但是個(gè)稅稅種核定是8月1號(hào)導(dǎo)致扣不起個(gè)稅,是不是應(yīng)該去稅務(wù)局變更核定的時(shí)間到7月呢?或者能不能不變直接在9月申報(bào)的時(shí)候兩個(gè)月一起報(bào),到時(shí)候扣除額是5000還是10000呢,還有會(huì)不會(huì)有滯納金呢
老師請(qǐng)問(wèn)下繳納以前年度的增值稅和附加,所得稅怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
假如本季度我的收入10000元,成本是6000元,交印花稅應(yīng)該怎么算呢?
老師好,發(fā)票后面必須要附合同嗎?只用發(fā)票入賬,完了付款的時(shí)候付款申請(qǐng)單后面附合同銀行回單可以吧
新注冊(cè)的企業(yè)個(gè)稅申報(bào)需要什么資料
計(jì)提2024年企業(yè)所得稅要用到以前年度損益調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)金融是什么,金融怎么理解
那要是幾個(gè)月合在一起退稅稅負(fù)率不是很高了
同學(xué)您好,這個(gè)建議退稅所屬月份分別計(jì)算,算實(shí)際支付的稅都減對(duì)應(yīng)月的退稅
那就是按出口當(dāng)月算了
同學(xué)您好,可以退的先減掉就是當(dāng)月,退回后再算就是退稅月的,至于一次退幾個(gè)月的應(yīng)當(dāng)及時(shí)退稅,不可積壓一起,對(duì)企業(yè)不利
我們是當(dāng)月出口,開(kāi)票申報(bào)了,進(jìn)項(xiàng)不夠,偶爾后面兩個(gè)月合并一起退稅,
有些單據(jù)不齊,要等齊了才能退
同學(xué)您好, 這種也行的,這種情況也可以
所以不知道怎么算稅負(fù)率了
同學(xué)您好,一般是退稅后再算,不要糾結(jié),一個(gè)年度下來(lái)差異都不大的