你好,可以的,操作可以這樣。

小規(guī)模納稅人,上個季度超30萬交了增值稅,這個季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬,那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
老師我三季度把生活服務類發(fā)票開成稅率1%稅務局讓我沖紅,重開稅率為免稅發(fā)票,我更正三季度申報表填在其他免稅項目欄,并填報免稅附表。1%沖紅開免稅發(fā)票后,四季度怎么填申報表,如果四季度不開票
老師好,第三季度有開5個點房租發(fā)票,也有紅沖的1個點的發(fā)票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個點的那個金額申報增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個點的紅沖,那第四季度申報增值稅的時候,需要將第三季度紅沖的1個點的增值稅也一起申請退稅,還是就只申請第四季度的紅沖的。
這個季度免稅的開成1%,下季度可以沖紅申請退稅嗎
上季度免增值稅的收入開成1%的 ,這個季度可以沖紅 嗎?多交的增值稅可以退嗎
有其他業(yè)務收入,必須對應有其他業(yè)務成本嗎,之前做到了制造費用,可以嗎
其他業(yè)務收入需要繳納什么稅
一般納稅人,生產(chǎn)企業(yè),請問我們剛申請了出口權,我們目前需要做的流程和工作有哪些?
@樸老師,我們要注銷,賬上余額還有固定資產(chǎn),累計折舊和在建工程,實操中應該怎么清理合理?主要是要注銷,具體怎么處理以及賬務處理?
你好老師,個人獨資企業(yè)和個人合伙企業(yè)異常經(jīng)營是啥意思?
老師,受益人那個是每個公司必須做的嗎?
老師,你好 請問采購員采購物料,自行先墊付給供應商,后續(xù)采購員拿到發(fā)票后再以報銷形式報銷給他個人,這種方式是否可以呢,是否有風險呢
老師,請問送給客戶的禮物,是計入業(yè)務招待費嗎?
老師你好,我們單位是一般納稅人,是做咨詢服務的,現(xiàn)在開票,沒有進項怎么辦呢?
鋼管租賃合同,人工一般占比是多少,租賃鋼管的占比是多少
公辦學校午間住宿費得交稅嗎
你好一般這種不用交,要看稅務局的認定。
第四季季度超30萬,全年沒超120萬,用交增值稅嗎
你好,公辦學校的話要稅務局認定,正常來說不用交。