零星采購是可以的,需要提供支付記錄

老師,你好。我們有個項目材料是項目負責人負責采購。他個人和我們公司簽訂了購銷合同,然后他又和材料供應商簽訂了采購合同。然后發(fā)貨到我們項目上后,項目負責人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬?,F(xiàn)在材料供應商開具材料發(fā)票給我們公司,要求我們把材料款直接打給這個項目負責人就可以了。那我們該如何操作呢?是寫委托函嗎?還是要求供應商開具收到項目負責人的現(xiàn)金收款收據(jù)呢?業(yè)務是真實的。
公司采購材料,對方開不了發(fā)票讓朋友開了,打款對方只有自己個人賬戶,為了規(guī)避風險,老師我可以把款先給員工,然后通過員工給他個人嗎,到時候賬務我就掛其他應付個人-員工,這樣可以嗎有風險嗎,還是銀行對公直接轉賬但是不走對公賬戶不好吧,因為十幾萬呢幫分析
公司新成立賬上沒有錢,員工幫公司買各種小件都是自己墊錢從淘寶上買,沒有發(fā)票,購物記錄截屏是否可以直接作為報銷依據(jù),另外這些小錢都是另一位員工(老板親信)直接給他們報銷了,記賬:借管理費用開辦費貸:現(xiàn)金,然后借現(xiàn)金,貸其他應付款-個人,是否正確?另外,這名員工(老板親信)自己也墊了很多款買東西,發(fā)票都給財務了,但是說公司現(xiàn)在沒錢,她先不報銷,這種情況怎么記賬呢?
老師,你好,我們公司采購一些零星的材料,都是員工私人墊付后,拿到普票或者專票后,連同送貨單,然后到公司報賬,公司再打給員工個人,這樣有沒有風險呢
老師,請問下業(yè)務員采購材料,直接私人墊付貨款打給對方業(yè)務員(也就是私卡).這樣處理有何風險?如何應對呢?因為公司這邊不見發(fā)票不付款,對方是必須先收到貨款才發(fā)貨,業(yè)務員只能先自己墊付,然后拿票報銷了
鋼管租賃合同,人工一般占比是多少,租賃鋼管的占比是多少
老師,請詳細寫一下銷售購入固定資產(chǎn)的會計分錄?
目前工資的形式包括了哪些補貼,請老師列舉下
公司購二手車對方公司給我們公司開了兩張發(fā)票金額都是一致的一張普票和一張專票,我應該怎么入賬?。咳肽膫€金額呀?
因為稅務問題,個體戶變更了經(jīng)營者,換成了原來經(jīng)營者的親戚,但是投資方還在原來的經(jīng)營者,那賬套需要新建嗎?
老師,我們要注銷,賬上余額還有固定資產(chǎn),累計折舊和在建工程,實操中應該怎么清理合理?
逾期納稅有什么后果,逾期交社保有什么后果
l 負責現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務 l 負責登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 l 負責核算及發(fā)放每月工資 l 負責每月社保、公積金基數(shù)調整、增減員月度申報 l 負責往來賬務審核 ,確保應收應付、銷項金額準確 l 負責企業(yè)應繳納的各項稅費 ,如增值稅、企業(yè)所得稅、個稅等 ,按時進項納稅申報 l 負責處理全盤賬務,包括報銷審核、憑證處理、編制財務報表、稅務處理、出納監(jiān)管等工作 l 負責根據(jù)原始憑證編制會計分錄等 l 負責會計憑證的裝訂、歸檔等工作 l 負責公司稅務變更、年審等業(yè)務工作 l 負責公司印章 ,營業(yè)執(zhí)照管理 l 負責公司日常報銷單、付款單等單據(jù)審核工作 老師,幫忙看看這個簡歷行不行
公司有張發(fā)票要納稅調增,更正匯算清繳,要怎么調賬
老師您好,我剛面試了一個出納職位。那個老板他公司的賬都是交給代賬去做的。實際公司里沒有出納和會計。老板自己付款。然后說她自己的錢和公司的錢實際是分不開的,說她自己每年的花100多萬。這種情況怎么辦呢,那我作為出納付款的時候,肯定有對公對私不明確的情況,那會怎么樣呢,我會有責任吧