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請(qǐng)問(wèn)老師,去年有未按權(quán)責(zé)發(fā)生確認(rèn)收入10萬(wàn),今年有開票,請(qǐng)問(wèn)今年12年申報(bào)表怎么填寫呢

2024-01-08 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 12:35

你好,那你直接在今年做收入就可以了,之前不用動(dòng)了

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快賬用戶3997 追問(wèn) 2024-01-08 12:37

12月確認(rèn)收入交增值稅,之前也沒有交,那沒問(wèn)題。那企業(yè)所得稅呢?是不是可以理解去年年報(bào)已經(jīng)交了呢

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齊紅老師 解答 2024-01-08 12:40

你去年賬上沒有做收入,不會(huì)交所得稅的。

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快賬用戶3997 追問(wèn) 2024-01-08 12:43

年報(bào)時(shí)有填寫未按權(quán)責(zé)發(fā)生收入,納稅調(diào)增了呀,相當(dāng)于企業(yè)所得稅匯算時(shí)有申報(bào)繳納所得稅。

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齊紅老師 解答 2024-01-08 12:45

那你賬上做了收入嗎?你這樣做的話,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。

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快賬用戶3997 追問(wèn) 2024-01-08 12:51

去年都沒有做收入,只是年終匯算時(shí)填寫未按權(quán)責(zé)發(fā)生確認(rèn)收入,今年有開票。

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齊紅老師 解答 2024-01-08 12:52

那你的企業(yè)所得稅不要申報(bào)。

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快賬用戶3997 追問(wèn) 2024-01-08 12:59

在企業(yè)所得稅申報(bào)表主表把該收入金額減出來(lái)嗎?還是要在哪里專門填寫申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2024-01-08 13:00

納稅調(diào)減納稅調(diào)整明細(xì)單里面

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