你好,你有沒有科目余額表?
半路接賬,我根據(jù)上面一個會計科目余額表錄好了數(shù)據(jù),怎么資產(chǎn)負載表沒有數(shù)字?
請教一個問題,當(dāng)初接賬的時候發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局上的留抵稅和前任會計交給我的數(shù)據(jù)不一樣,賬上多了517.7,要怎么調(diào)整 我沒有之前的明細賬,就只有期初數(shù)
半路接賬 沒有科目余額表沒有明細帳 只有財務(wù)報表 這種期初數(shù)據(jù)怎么辦
半路接的賬 上一個會計沒給財務(wù)報表 現(xiàn)在只有明細賬怎么辦
1,去年支付外包人員勞務(wù)費時候人力扣了工會經(jīng)費,但是我這邊看不到明細表,在我這體現(xiàn)的只是這個月的服務(wù)費總金額,沒有明細,現(xiàn)在給了明細,可以放到今年的賬上嘛?2.現(xiàn)在工會賬戶沒有錢,怎么支付工會經(jīng)費,可以從別的賬戶直接打錢到工會賬戶嘛?
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁幔咳绻枰脑?,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復(fù)出出口,需要計算進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
就有總賬明細賬
你好他有余額嘛,有總賬,有明細賬,然后這些明細賬是有余額的嘛。
是的 有余額
你好,你把這些余額匯總起來填到資產(chǎn)負債表,看平不平。
要是有科目余額表 也是根據(jù)科目余額表填寫嗎
你好,是的,就是這樣子的。