1.對于去年支付外包人員勞務費時,人力扣了工會經(jīng)費但當時沒有明細表的問題,現(xiàn)在得到了明細表,應當首先確認這些明細是否確實屬于去年的交易和事項。如果確認無誤,那么原則上這些明細應該歸屬于去年的賬目。但是,由于時間已經(jīng)過去,直接在去年賬目中增加明細可能導致賬目混亂或審計問題。因此,建議采取以下方式處理: 在今年的賬目中,對去年的工會經(jīng)費進行附注或說明,說明去年由于缺少明細表,今年已補充完整并附上了明細。 2. 確定資金來源合法合規(guī),不得使用違規(guī)或非法資金。 與工會或相關部門溝通,確保他們同意并接受從其他賬戶轉賬的方式支付工會經(jīng)費。 在轉賬時,應明確標注款項用途為工會經(jīng)費,并保留好相關轉賬憑證和記錄。
我家小規(guī)模,賬上現(xiàn)在都是不盈利的,目前業(yè)務招待費是超額的,匯算清繳時調(diào)增了 就會交企業(yè)所得稅。稅負1%,可以嗎? 現(xiàn)在公司賬上有兩臺車今年可以一次性折舊做虧損嗎? 公司從賬戶上拿出來的錢、不開票的錢都存到了公司負責人的卡里,沒有直接往來,帳上的現(xiàn)金到年底預計會有80萬 其他: 注冊個體戶營業(yè)執(zhí)照給公司開工資發(fā)票的經(jīng)營范圍寫啥?上市公司的員工可以這么操作嗎?拿傭金開什么發(fā)票?靈活用工個人去稅務局代開票要怎么說?想和老板提建議不知道怎么說
這個題稅前扣除,這個題該怎么理解呢,是把工資支付給了勞務派遣公司,還是支付給個人了? 【計算題】甲公司“應付職工薪酬”賬戶明細帳中列示:支付給職工的工資總額合計200萬元(含勞務派遣由甲公司發(fā)放工資的員工工資20萬,臨時工工資12萬);發(fā)生職工福利費合計30萬元;發(fā)生職工教育經(jīng)費10萬元:撥繳工會經(jīng)費2.4萬元已取得《工會經(jīng)費收入專用收據(jù)》。請問工資總額、三項經(jīng)費可以稅前扣除金額是多少?納稅調(diào)增金額是多少? 【解析】(1)工資總額應為200萬元,可以稅前扣除;
老師,我們有個工程業(yè)務,是對方直接支付現(xiàn)場工人的工資并且代扣代繳個稅的,但這個月有個工人他離職,要提前結算工資,就要我們公司先墊付,我現(xiàn)在私人賬戶支付給他,但是下個月對方公司發(fā)放工資的時候這筆錢要怎么發(fā)出來呢,因為如果發(fā)到其它人那里就會占用了今年個稅申報的限額,想問下有什么辦法
老師,我們是建筑勞務公司,6月份開出一筆發(fā)票30萬,是由總包直接打到農(nóng)民工專戶里面的,發(fā)放到每個民工卡里面,但是忘記給他們把個稅扣下來,在7月屬期的時候我這邊申報個稅才發(fā)現(xiàn)有個稅500快,現(xiàn)在錢已經(jīng)發(fā)放了,但是我們這邊個稅從公戶支付了,這個錢如果是公司承擔,可以嗎?分錄怎么做?企業(yè)所得稅前可以扣除嗎
老師好!我公司是搞房地產(chǎn)的,在2021年7月至2022年1月期間公司從公戶轉賬270萬到法人個人賬戶,法人授權委托我到銀行用他(法人)個人賬戶去支付拆遷戶過渡費、零星開支、費用開銷、借款等,這些轉賬及現(xiàn)金收據(jù)還在我這里(包括分公司的轉賬單據(jù)在內(nèi))現(xiàn)我已經(jīng)不在公司了(備注:辭職前我與法人溝通移交給別人,可一直沒人來接手這些單據(jù))請問一下這如何處理?我會不會有什么風險? 公司到現(xiàn)在還沒付清我工資,這怎么處理?
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結轉收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
之前撥款走的是其他應收款,還需要轉回公司賬戶,您這次說的撥款,可以是工會請求撥款,轉賬撥款可以不還的那種嗎?
計提的工會經(jīng)費不夠,撥給了其他往來單位,一直掛在其他應收款,所以一直需要從主賬戶撥款
同學你好 這個沒事 做往來科目就可以 要還的
工會經(jīng)費支付的舉辦活動的支出,也是工會經(jīng)費支出,但是一直掛在其他應收款,就是計提的工會經(jīng)費一直不夠
同學你好 這個等有了就先沖