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23年沖銷(xiāo)21年的確認(rèn)收入的憑證,小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅沖銷(xiāo)了,是負(fù)數(shù),該怎么做?

2024-01-07 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-07 16:43

您好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅當(dāng)時(shí)有沒(méi)有上交還是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了

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快賬用戶(hù)4334 追問(wèn) 2024-01-07 16:45

轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,沒(méi)有交,

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齊紅老師 解答 2024-01-07 16:46

那今年寫(xiě)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方負(fù)數(shù) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 貸方負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)4334 追問(wèn) 2024-01-07 16:54

好的,謝謝。交的增值稅比賬面上多4分錢(qián),這個(gè)分錄怎么做?因?yàn)樗纳嵛迦肓耍?

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齊紅老師 解答 2024-01-07 16:57

交的增值稅比賬面上多4分錢(qián) 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就好了

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您好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅當(dāng)時(shí)有沒(méi)有上交還是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了
2024-01-07
同學(xué)你好 你這個(gè)月沖的吧,那你報(bào)稅按照沖銷(xiāo)售后的申報(bào)
2020-12-24
您好,通過(guò)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整就成
2025-02-18
您好,借,應(yīng)收賬款 (負(fù)) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)) 我們這個(gè)申報(bào)可能不成功,要去稅務(wù)大廳申報(bào)增值稅,因?yàn)槔塾?jì)銷(xiāo)售金額為正才能申報(bào) 帶好紅字發(fā)票和22年的藍(lán)字發(fā)票,還有公章
2024-06-03
借,應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
2024-06-03
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