您好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅當(dāng)時(shí)有沒(méi)有上交還是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了
我公司是小規(guī)模納稅人,去年有一筆收入今年發(fā)生銷(xiāo)售退回,確認(rèn)收入的增值稅,當(dāng)季免稅沒(méi)有交,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)今年分錄應(yīng)該怎么做
20年是小規(guī)模納稅人計(jì)提的增值稅21年1月份做繳納的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄,是直接沖抵應(yīng)交增值稅嗎還是需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增智稅
23年沖銷(xiāo)21年的確認(rèn)收入的憑證,小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅沖銷(xiāo)了,是負(fù)數(shù),該怎么做?
老師我們23年末季報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅交稅了但是我以為不會(huì)交稅增值稅做了營(yíng)業(yè)外收入。今年怎么做分錄沖減轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外的增值稅
23年沖銷(xiāo)22年收入發(fā)票,怎么做分錄,22年還是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的是免稅發(fā)票,當(dāng)時(shí)做的分錄是,借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 。現(xiàn)在23年開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄?
幫忙開(kāi)1%的專(zhuān)票,收多少個(gè)點(diǎn)不會(huì)虧錢(qián)?
老師,個(gè)體戶(hù)可以開(kāi)專(zhuān)票嗎
所得稅匯算-固定資產(chǎn)里,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么意思,怎么填
老師,我公司是建筑公司,開(kāi)進(jìn)5900的三分壓條,是直接計(jì)入成本還是庫(kù)存商品
工程公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費(fèi),并且申報(bào)了個(gè)稅,如何做分錄?
老師,問(wèn)下,餐飲業(yè),一個(gè)月的采購(gòu)入庫(kù)領(lǐng)用可以這樣匯總做一筆分錄嗎?因?yàn)闃I(yè)務(wù)多,要一筆一筆的錄入就很累,所有我入庫(kù)就直接領(lǐng)用,然后月底就做盤(pán)點(diǎn)盤(pán)存表,就直接做剩余了,這種方法應(yīng)該是倒擠法核算成本,不知道在稅務(wù)核算角度是否正確?
研發(fā)人員工資和社保月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下了,匯算填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表是時(shí)賬載金額是不是也要減掉這兩部分?
銀行承兌匯票6個(gè)月貼現(xiàn)匯率是多少(最新)
您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資應(yīng)該計(jì)入合伙人資本科目,不用繳納印花稅,但生成資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有合伙人資本,是在所有者權(quán)益中實(shí)收資本中體現(xiàn)嗎? 申報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)合伙人資本也沒(méi)有地方放,如果放在實(shí)收資本里要繳印花稅,我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎?
企業(yè)只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)要不要月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),要不要去認(rèn)證
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,沒(méi)有交,
那今年寫(xiě)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方負(fù)數(shù) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 貸方負(fù)數(shù)
好的,謝謝。交的增值稅比賬面上多4分錢(qián),這個(gè)分錄怎么做?因?yàn)樗纳嵛迦肓耍?
交的增值稅比賬面上多4分錢(qián) 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就好了