久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

之前年度應(yīng)付賬款,暫估里面,現(xiàn)在部分不付了,也沒有收到發(fā)票,在隔年所得稅匯算的時候調(diào)增了的,現(xiàn)在怎么做分錄

2024-01-07 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-07 14:51

借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬

頭像
快賬用戶5384 追問 2024-01-07 16:13

不需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-07 16:13

小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目,你是哪個準(zhǔn)則做賬?

頭像
快賬用戶5384 追問 2024-01-07 16:18

好的,小企業(yè)的,,如果是有發(fā)票,但是不付款了,是計入營業(yè)外收入嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-07 16:21

可以的,可以這么做。

頭像
快賬用戶5384 追問 2024-01-07 16:24

好的,轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,12月就是要計提按10%的盈余公積了嘛

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-07 16:27

你好,你看一下你單位是盈利的吧,是盈利的才需要計提

頭像
快賬用戶5384 追問 2024-01-07 16:31

是的24年利潤表有利潤,除了計提盈余公積,賬上沒有錢不分紅,分錄只是計提盈余公積的分錄嘛

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-07 16:32

對的,是的計提和結(jié)轉(zhuǎn)。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬
2024-01-07
紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的。這個實際不需要支付的,再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2024-01-03
你好,你實際上有收到這個貨物或者服務(wù)嗎?
2025-02-11
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配金潤。
2023-05-23
你好,你用紅字沖減這個暫估的就好了。
2023-04-23
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×