借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬
去年做的暫估,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,沒有收到票,匯算清繳調(diào)增了。匯算后收到了部分發(fā)票,現(xiàn)在這個帳怎么做呢?
老師,去年暫估了一部分成本,沒有拿到發(fā)票,錢也沒有支付,現(xiàn)在匯算納稅調(diào)增,賬面怎么平賬?
去年暫估的成本,今年來不了發(fā)票了,我要匯算清繳調(diào)增,分錄怎么做呢 我當(dāng)初暫估的時候貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在沒有票了,我要怎么平賬
老師好,房租之前沒有發(fā)票,款也沒付,當(dāng)時每月做的,借制造費用,貸其它應(yīng)付款,所得稅匯算清繳時也做了納稅調(diào)增,現(xiàn)在發(fā)票到了,款也付了,會計分錄怎么做呀
做賬22年的暫估,在23年匯算的時候調(diào)增交了所得稅,之前做賬 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在不付,也收到發(fā)票了,做賬還是紅沖嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
不需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目,你是哪個準(zhǔn)則做賬?
好的,小企業(yè)的,,如果是有發(fā)票,但是不付款了,是計入營業(yè)外收入嗎
可以的,可以這么做。
好的,轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,12月就是要計提按10%的盈余公積了嘛
你好,你看一下你單位是盈利的吧,是盈利的才需要計提
是的24年利潤表有利潤,除了計提盈余公積,賬上沒有錢不分紅,分錄只是計提盈余公積的分錄嘛
對的,是的計提和結(jié)轉(zhuǎn)。