可以按照以下步驟進行操作: 1.首先確認已開具專票的銷售額是否超過了免征增值稅的限額。如果未超過,可以享受免征增值稅的優(yōu)惠。 2.如果已超過免征增值稅的限額,需要正常繳納增值稅。應(yīng)納稅額的計算公式為:不含稅銷售額 × 適用征收率。 3.如果本期發(fā)生了銷售不動產(chǎn)的行為,即使合計月銷售額超過免征增值稅的限額,但扣除銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過15萬元的,仍可以享受免征增值稅的優(yōu)惠。不過,針對開具專票對應(yīng)的銷售額,仍需正常繳納增值稅。
小規(guī)模納稅人適用簡易征收,季度開票30萬以下是免征增值稅,但是代開增值稅專票是當(dāng)時開具當(dāng)時繳費,那季報的時候未到達30萬,已經(jīng)交過的增值稅額怎么免
小規(guī)模納稅人開了專票已在稅務(wù)大廳繳納了增值稅,請問在申報增值稅報表的時候怎么填報
小規(guī)模企業(yè)納稅人,上季度開普票35萬,增值稅已繳納,這個季度沖紅普票,改開專票。請問納稅申報表的增值稅怎么改增值稅不用交,現(xiàn)在是增值稅表顯示要交增值稅
老師,小規(guī)模納稅人,在稅局代開了專票,當(dāng)時也交了增值稅,現(xiàn)在季度報稅時,已交的稅款應(yīng)填在增值稅表哪行呀
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票和開具增值稅普通發(fā)票,只要不滿足季度45萬元,都不需要交增值稅呀,還是說,開具的增值稅專用發(fā)票要單獨交稅呀?那小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票的話,要怎么進行處理呢?
老師,停車場劃線的費用,記在主營業(yè)務(wù)成本的話明細應(yīng)該怎么寫,要不要把停車場的名字寫上,因為我們有兩三個地方的停車場,每個停車場發(fā)生的費用是不是都應(yīng)該分開
請問公司要變更股東,現(xiàn)在要將之前轉(zhuǎn)進來的實收資本退還給股東(已經(jīng)花了部分),要怎么做會計分錄?
即征即退符合條件有哪些?
公司是一般納稅人,出售使用過的二手車是不是可以按照一個點開票
老師,我把我家的賬從代理記賬公司拿回,要在咱們軟件上重新建賬,那我要錄入七月份的憑證,我從哪天開始在軟件里錄入我家公司的資料并開始記7月的賬呢?是今天還是明天? 之前問過老師,我感覺我說的不清楚。
我們(行政單位)撥付給特教學(xué)?;顒咏?jīng)費1000元,他們給我單位開往來票據(jù),開票項目內(nèi)容寫什么?
你好老師,請問進口發(fā)票,不付款如何處理
老師您好,我們公司報廢了一批公交車,賣了公交車上的電池收入應(yīng)該記處置固定資產(chǎn)收入還是營業(yè)外收入
老師你好!開80萬發(fā)票交多少稅比較合適
公司賺不賺錢看利潤表凈利潤嗎?一年所有的收入支出都在利潤表里體現(xiàn)了吧
那如果我開的是3%的呢,專票不是不管有沒有超過免征增值稅對的限額,都要繳納增值稅的嗎
你仍然是要繳納增值稅的