你好,把代開專用發(fā)票的收入填寫在增值稅申報(bào)表第一行,第二行收入欄次就是了?
小規(guī)模納稅人開了專票已在稅務(wù)大廳繳納了增值稅,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候怎么填報(bào)
小規(guī)模納稅人開具了1%的增值稅專用發(fā)票,怎么申報(bào),申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)填在哪一欄?
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局帶開,了增值稅專用發(fā)票后。增值稅納稅申報(bào)表怎么填?
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度超過(guò)45萬(wàn),在稅務(wù)大廳代開1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)?
老師我們小規(guī)模6月代開的專票,7月作廢重開了,行成了退稅,稅務(wù)讓帶著修改正確的小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表去大廳,這個(gè)正確的小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么修改,在哪里修改
個(gè)體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司租賃房子,房東不開發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬(wàn)呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個(gè)人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報(bào)3月份的個(gè)稅時(shí)可不可以不申報(bào),但是3月份實(shí)際工資已經(jīng)在4月發(fā)放。在報(bào)所屬期3月的個(gè)人所得時(shí)提示稅款所屬期[202504]已申報(bào),不能遠(yuǎn)程補(bǔ)報(bào)之前的稅款所屬期的申報(bào)表,請(qǐng)到稅務(wù)大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個(gè)月零幾天的班,現(xiàn)在他舉報(bào)我公司沒(méi)給交社保,是不是必須交社保
工商年報(bào)。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報(bào)里面的社保費(fèi)用填哪些是單位的還是個(gè)人的?是1~12月份。
老師,有一個(gè)客戶正常應(yīng)該給我們開9個(gè)點(diǎn)安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開了一個(gè)點(diǎn)的專票,有的給我們開9個(gè)點(diǎn)專票,那我現(xiàn)在應(yīng)該給對(duì)方扣稅點(diǎn),就是這個(gè)印花稅稅點(diǎn),是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?
老師,購(gòu)買衛(wèi)生紙的促銷費(fèi)在匯算清繳時(shí)填在哪一項(xiàng)?
老師,你好,多選第2題,選項(xiàng)C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們25年1月開始做賬,不需要錄入12月的損益科目吧?
老師請(qǐng)問(wèn)下,已知個(gè)稅是290 實(shí)發(fā)工資是9710怎樣計(jì)算應(yīng)發(fā)工資?
第23攔還有本期預(yù)交的增值稅(代開發(fā)票是支付的),那我是不是要在本期應(yīng)納稅額那里填已預(yù)交的金額
你好,把代開專用發(fā)票的收入填寫在增值稅申報(bào)表第一行,第二行收入欄次就是了 ,在第二行填寫了收入之后,預(yù)交稅額就會(huì)自動(dòng)在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)的??
是會(huì)有,但是24欄本期應(yīng)補(bǔ)退稅就是個(gè)負(fù)數(shù)啊
你好,你第一行有填寫收入金額嗎??
弄好了,那老師請(qǐng)問(wèn)開了專票的小規(guī)模是不是還要繳納專票的增值稅附加稅
你好,繳納了增值稅,就需要根據(jù)增值稅繳納附加稅的?
那計(jì)稅依據(jù)那里填在一般增值稅那欄對(duì)嗎
你好,是的,是這樣的?
我提交增值稅申報(bào)表顯示:(應(yīng)稅服務(wù))未達(dá)到起征點(diǎn),且開具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)?zhí)顚懜搅匈Y料。(3季度小規(guī)模納稅人只開9萬(wàn)的發(fā)票跟一張4萬(wàn)的專票)
你好,能把你申報(bào)表是如何填寫的提供一下圖片??