您好,重新累計剩余電腦的折舊就成了
乙公司為增值稅一般納稅人2017年1月31日進(jìn)行財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)短缺臺筆記本電腦原價為10000元,已計提折舊7000元,購入時增值稅稅率為16%,稅額為1600元,乙公司應(yīng)編制如下會計分錄:(1)盤虧固定資產(chǎn)時借:()()累計折舊()貸:固定資產(chǎn)10000(2)轉(zhuǎn)出不可抵扣的進(jìn)項稅額時:借:待處理財產(chǎn)損溢()貸:()()(3)報經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷時:借:()()貸:()()
案例7、折舊計算問題20x1年1月2日,SPV公司支付63000元購買了一臺電腦,在該電腦投入使用之前,該公司為其購買的特殊的芯片、平臺和定制設(shè)備分別支付了2200元、800元和4000元。SPV公司的管理層估計該電腦可使用6年且預(yù)計殘值為16000元。這臺電腦估計在初始的4年每年需要處理18000個文檔,并且在隨后2年每年處理14000個文檔。為了決定采用哪種折舊方法,公司的總經(jīng)理要求對每種折舊方法的結(jié)果和計算作出分析(年限平均法、工作量法和雙倍余額遞減法)。案例要求:(1)對每種折舊方法作出計算分析(可以列表),包括資產(chǎn)成本、折舊費用、累計折舊和資產(chǎn)的賬面價值。(2)公司在其向股東報告的財務(wù)報表中使用的折舊方法最大化了其最初幾年咨產(chǎn)使用的報告收益。為了編制納稅報告,該公司使用最小化其最初幾年的A所得的折舊方法??紤]公司使用該電腦的第1年,說明何種折舊方法能實理的目標(biāo)。假設(shè)稅務(wù)局允許使用任何折舊方法。(3)該電腦第1年帶來的稅前營業(yè)現(xiàn)金流量為100000元,所得稅稅率為35%。對于問題2中提供的兩種折舊方法,比較其凈收益和經(jīng)營現(xiàn)金流量。
星海公司2019年將一臺設(shè)備上的附屬獨立裝置拆卸下來,進(jìn)行報廢處理。同時又購買一個新的裝置并安裝在該臺固定資產(chǎn)上。該設(shè)備的原始價值為240000,已提折舊85000,被拆卸裝置的成本為7200,企業(yè)購買新裝置時支付款項(含稅)7910元,增值稅率13%。計算并編制相關(guān)會計分錄1。注銷生產(chǎn)設(shè)備原價以及累計折舊2。購買新裝置3。安裝新設(shè)備4。終止確認(rèn)舊裝置舊裝置累計折舊=舊裝置賬面凈值=5。生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)生產(chǎn)設(shè)備入賬價值=
買了3臺電腦,當(dāng)時是一起入賬的固定資產(chǎn)10000,后來報廢2臺主機,剩余6000元原值,次月的累計折舊是把原來3臺電腦的折舊一起累計進(jìn)去,還是重新累計剩余電腦的折舊?
您好,老師! 購入的電腦單價4000,買了3臺,在一張發(fā)票上,咱會計記賬是記固定資產(chǎn),每月計提折舊?還是直接記費用,一次性扣除?(稅法上固定資產(chǎn)單位價值5000元以下允許一次性扣除)
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費用,怎么去做賬,做分錄?。?/p>
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
折舊期限怎么處理?36-已計提折舊的月份?
對,就是這么來計算的