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已經(jīng)抵扣的進項稅額,做分錄如何做

2024-01-06 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-06 13:34

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額

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快賬用戶5837 追問 2024-01-06 13:41

老師,你看看你是不是說反了

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齊紅老師 解答 2024-01-06 13:44

一、待認證進項稅認證后會計分錄如下:

1、取得進項票當月認證:

借:原材料/庫存商品

貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)

2、待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時:

借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)

二、進項增值稅發(fā)票已經(jīng)入賬但未認證,可在下個月再把抵扣聯(lián)認證抵扣掉的,相關分錄如下:

借:原材料/庫存商品

應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)

貸:應付賬款

在第二個月把抵扣聯(lián)認證抵扣過后,即可把待抵扣進項稅轉(zhuǎn)入進項稅額中的,會計分錄如下:

借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)

頭像
快賬用戶5837 追問 2024-01-06 13:51

已經(jīng)抵扣,已經(jīng)入賬,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出,分錄怎么做,你的我看不懂

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-06 13:55

借:管理費用/成本
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出

頭像
快賬用戶5837 追問 2024-01-06 14:18

跨年的發(fā)票還可以紅沖嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-06 14:23

可以的, 這個可以紅沖的

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借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
2024-01-06
你好,具體是什么原因,導致需要做?進項稅額轉(zhuǎn)出? 處理呢??
2024-06-17
借額庫存商品 應交稅費待認證 貸銀行存款,這個是沒有認證的。
2023-06-01
你好 如果是招待費,福利費等 借:管理費用-招待費, 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應付職工薪酬-福利費等 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:管理費用-福利費費, 貸:應付職工薪酬-福利費
2021-07-15
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2025-06-19
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