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收到進項發(fā)票,沒有抵扣/已經(jīng)抵扣,如何做分錄

2023-06-01 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-01 13:29

借額庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款,這個是沒有認(rèn)證的。

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齊紅老師 解答 2023-06-01 13:30

借庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項, 貸銀行存款,這個是認(rèn)證的。

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快賬用戶1559 追問 2023-06-01 13:31

計提繳納增值稅的分錄,就是應(yīng)交稅費-未交增值稅(銷項-進項)嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-01 13:31

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1559 追問 2023-06-01 13:32

那認(rèn)證的那個進項稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-01 13:33

結(jié)轉(zhuǎn)也可以,不結(jié)轉(zhuǎn)也可以

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快賬用戶1559 追問 2023-06-01 13:34

老師,計提繳納增值稅的分錄,具體咋做

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齊紅老師 解答 2023-06-01 13:36

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅

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快賬用戶1559 追問 2023-06-01 13:37

進項結(jié)轉(zhuǎn)的呢

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齊紅老師 解答 2023-06-01 13:38

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項。

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借額庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款,這個是沒有認(rèn)證的。
2023-06-01
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額
2024-01-06
你好 如果是招待費,福利費等 借:管理費用-招待費, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:管理費用-福利費費, 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
2021-07-15
你好,是什么情況,導(dǎo)致的需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理呢??
2023-03-01
您好,這個的話? 借 庫存商品 應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額? 貸 銀行存款
2024-01-10
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