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收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有抵扣/已經(jīng)抵扣,如何做分錄

2023-06-01 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-01 13:29

借額庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款,這個(gè)是沒有認(rèn)證的。

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齊紅老師 解答 2023-06-01 13:30

借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款,這個(gè)是認(rèn)證的。

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快賬用戶1559 追問 2023-06-01 13:31

計(jì)提繳納增值稅的分錄,就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-01 13:31

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1559 追問 2023-06-01 13:32

那認(rèn)證的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-01 13:33

結(jié)轉(zhuǎn)也可以,不結(jié)轉(zhuǎn)也可以

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快賬用戶1559 追問 2023-06-01 13:34

老師,計(jì)提繳納增值稅的分錄,具體咋做

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-01 13:36

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

頭像
快賬用戶1559 追問 2023-06-01 13:37

進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-01 13:38

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

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借額庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款,這個(gè)是沒有認(rèn)證的。
2023-06-01
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-01-06
你好 如果是招待費(fèi),福利費(fèi)等 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)費(fèi), 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
2021-07-15
你好,是什么情況,導(dǎo)致的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理呢??
2023-03-01
您好,這個(gè)的話? 借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 銀行存款
2024-01-10
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