借額庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款,這個(gè)是沒(méi)有認(rèn)證的。
紅沖已經(jīng)抵扣的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后如何做分錄,如何結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是待抵扣進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)入賬,但是沒(méi)有抵扣,這個(gè)月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
沒(méi)法拿到發(fā)票未入賬,但是已抵扣,該如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有抵扣/已經(jīng)抵扣,如何做分錄
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,做分錄如何做
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒(méi)有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶(hù)改查賬征收后,成本票沒(méi)有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開(kāi)票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問(wèn)的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款,這個(gè)是認(rèn)證的。
計(jì)提繳納增值稅的分錄,就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
那認(rèn)證的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)也可以,不結(jié)轉(zhuǎn)也可以
老師,計(jì)提繳納增值稅的分錄,具體咋做
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。