對的是的,是這么做的
比如我有一固定資產(chǎn)300萬,會(huì)計(jì)10年折舊,但是當(dāng)期選擇一次性扣除 借 固定資產(chǎn) 300 貸 銀行存款 300 借 管理費(fèi)用 30 貸 累計(jì)折舊 30 當(dāng)年再確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借 所得稅費(fèi)用 67.5(270×25%) 貸 遞延所得稅負(fù)債 67.5 第二年至第十年分別反沖回去 借 遞延所得稅負(fù)債 7.5 貸 所得稅費(fèi)用 7.5 是這樣嗎
固定資產(chǎn)500萬一次性抵扣的分錄,借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 這個(gè)分錄不是代表所得稅交的更多嗎?不是為了一次性抵扣嗎?這個(gè)分錄怎么所得稅還變多了。
固定資產(chǎn)一次性扣除,次年沖遞延所得稅負(fù)債,借,遞延所得稅負(fù)債,貸,所得稅費(fèi)用,這筆是什么時(shí)候做
老師,上年用了固定資產(chǎn)500萬一次性折舊政策,今年納稅調(diào)增,第四季度做了分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 ,老師那第四季度企業(yè)所得稅主表里這個(gè)所得稅費(fèi)用要填進(jìn)去嗎
老師,使用固定資產(chǎn)一次性扣除政策時(shí)做分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 ,以后年度分錄反過來就行是嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,是不是用不到 應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 這個(gè)科目
對的是的,這個(gè)用不到的
好的郭老師,所以第二年開始做反分錄時(shí)利潤表里 減:企業(yè)所得稅時(shí) 是負(fù)數(shù)對吧老師。
你好 對的對的,可以的。