你好,做到2024年的費(fèi)用里面,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,在2023年做這個(gè)。這個(gè)沒有關(guān)系的,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,這個(gè)屬于2024年的。
物業(yè)公司12月先收取了本年的費(fèi)用,但是沒有給對(duì)方開具發(fā)票,1月份才開具發(fā)票。那么12月和1月份的會(huì)計(jì)分錄分別該如何填寫?
有一筆招待費(fèi)用報(bào)銷 員工22年12月招待顧客,當(dāng)時(shí)已經(jīng)付款了但是沒有開發(fā)票 23年補(bǔ)開了發(fā)票,來公司報(bào)銷這筆費(fèi)用 請(qǐng)問,這筆費(fèi)用,是算22年的費(fèi)用還是23年的
請(qǐng)問:我們公司在23年11月與新房東簽了廠房租賃合同,合同約定從24年1月起收租,免租期2個(gè)月即23年11月12月不收費(fèi),年租金42萬,房東在23年11月開票42/12=3.5萬發(fā)票過來,即約定的24年1月的租金;請(qǐng)問我是將23年11月的發(fā)票放入24年1月入賬還是11月入賬42/(12+2)=3萬;如果24年1月入賬,并從24年1月起計(jì)提費(fèi)用,處理上發(fā)票與計(jì)提一致方便;但涉及到跨年發(fā)票,如果放在24年會(huì)被認(rèn)定為為不合理嗎?
23年12月物業(yè)公司收取了公司24年的物業(yè)費(fèi),23年12月費(fèi)用已交,物業(yè)公司也開具了發(fā)票。想問下如何會(huì)計(jì)處理?是在23年直接做費(fèi)用還是應(yīng)該做到24年的費(fèi)用中?但發(fā)票是23年開具的?
請(qǐng)問我23年12月計(jì)提的費(fèi)用和成本在24年1月收到了發(fā)票,應(yīng)該先沖去年的憑證再入帳還是直接把票據(jù)粘在去年的會(huì)計(jì)憑證就可以了呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師也就是說發(fā)票在23年開具沒問題,費(fèi)用還是做到24年是吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
還有年底了預(yù)付賬款有余額對(duì)稅務(wù)有沒有什么要求和風(fēng)險(xiǎn)啊?
你好,預(yù)付賬款有余額,這個(gè)沒有影響的。