你好,不用做賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤,年末,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。今年盈利: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
我單位以前年度虧損10萬多,今年盈利了我想彌補以前年度虧損怎樣做會計分錄 ?謝謝老師
老師您好,請教一下,企業(yè)如果去年虧損,今年盈利,年度所得稅匯算清繳必須彌補上年度虧損嗎?若不想彌補,或部分彌補,申報表上怎么填寫?謝謝!
今年申報利潤根據(jù)哪個數(shù)字彌補虧損呢,去年虧損今年盈利前年也是盈利
去年是虧損,今年利潤也是虧損,不能彌補往年虧損,和主表彌補虧損數(shù)對不上怎么調(diào)整呢
去年虧損,今年盈利但是也彌補不了虧損,怎么做賬謝謝
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
那就是不用計提所得稅,怎么有的老師說得先交了所得稅呢
不用,你不是虧損可以在未來五年內(nèi)用稅前利潤補虧
報表先報到那個電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面去,你讓系統(tǒng)給你測算一下,你看一看用不用繳去計算那個所得稅,但我覺得你以前要是虧損在五年之內(nèi)可以彌補的話,你當年可以不用計體所得稅。
老師,就是不計提所得稅直接結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
是的。不用計提,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,生成報表,申報季度所得稅,看看系統(tǒng)會不會直接補虧。我覺得會自動補虧。