你好,對不上是什么意思,本年虧損,本身就不能彌補的
今年申報利潤根據(jù)哪個數(shù)字彌補虧損呢,去年虧損今年盈利前年也是盈利
去年是虧損,今年利潤也是虧損,不能彌補往年虧損,和主表彌補虧損數(shù)對不上怎么調(diào)整呢
企業(yè)所得稅彌補虧損表,彌補了以前年度的虧損,那么我也現(xiàn)在要填平虧損,也就是說不彌補這虧損,怎么調(diào)
去年虧損,今年盈利但是也彌補不了虧損,怎么做賬謝謝
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬 彌補以前年度虧損怎么是的,可以彌補以前年度的虧損。用當年的利潤先彌補以前年度的虧損,彌補完虧損后還有利潤的話再繳納所得稅。 但是彌補以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個季度就可以彌補還是
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
嗯 但是主表體現(xiàn)了彌補以前年度虧損數(shù)據(jù),風(fēng)險提示讓我把這個數(shù)據(jù)填一致,可是A106000企業(yè)所得稅彌補虧損表不讓動是灰度
你好,這個可能是系統(tǒng)問題,明天上班重新登陸,再試試
好滴 謝謝您 明天我在實施
不客氣,祝你生活愉快
我重置一下調(diào)整表,主表彌補虧損數(shù)據(jù)沒有了, 風(fēng)險提示這樣是不可以正常報了
你這個是匯算清繳的嗎
是的 是匯算清繳的 我公司沒交工會經(jīng)費
這個樣的話,你可彌補虧損本期過度數(shù)據(jù)不等于匯算清繳的結(jié)果嗎
老師 您說的我沒明白呢
好的,你現(xiàn)在是什么問題,老師看不到圖片
根據(jù)財稅(2018)51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納的所調(diào)額時扣除;超討部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除,您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:[0]元;第1行5列工資薪金稅收金額為:[450010.691】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 這是風(fēng)險提示說的。我公司沒有工會經(jīng)費,無法填報。
你好,這個附表填寫的不對,截圖我看看