你好,對不上是什么意思,本年虧損,本身就不能彌補的

今年申報利潤根據(jù)哪個數(shù)字彌補虧損呢,去年虧損今年盈利前年也是盈利
去年是虧損,今年利潤也是虧損,不能彌補往年虧損,和主表彌補虧損數(shù)對不上怎么調(diào)整呢
企業(yè)所得稅彌補虧損表,彌補了以前年度的虧損,那么我也現(xiàn)在要填平虧損,也就是說不彌補這虧損,怎么調(diào)
去年虧損,今年盈利但是也彌補不了虧損,怎么做賬謝謝
企業(yè)去年虧損的利潤 能不能出現(xiàn)在今年預(yù)繳所得稅里面彌補虧損呢
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
嗯 但是主表體現(xiàn)了彌補以前年度虧損數(shù)據(jù),風險提示讓我把這個數(shù)據(jù)填一致,可是A106000企業(yè)所得稅彌補虧損表不讓動是灰度
你好,這個可能是系統(tǒng)問題,明天上班重新登陸,再試試
好滴 謝謝您 明天我在實施
不客氣,祝你生活愉快
我重置一下調(diào)整表,主表彌補虧損數(shù)據(jù)沒有了, 風險提示這樣是不可以正常報了
你這個是匯算清繳的嗎
是的 是匯算清繳的 我公司沒交工會經(jīng)費
這個樣的話,你可彌補虧損本期過度數(shù)據(jù)不等于匯算清繳的結(jié)果嗎
老師 您說的我沒明白呢
好的,你現(xiàn)在是什么問題,老師看不到圖片
根據(jù)財稅(2018)51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納的所調(diào)額時扣除;超討部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除,您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:[0]元;第1行5列工資薪金稅收金額為:[450010.691】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 這是風險提示說的。我公司沒有工會經(jīng)費,無法填報。
你好,這個附表填寫的不對,截圖我看看