一般金額是報(bào)當(dāng)季度的哈

老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫?10萬(wàn)填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎?
各位老師好!我們是季報(bào)增值稅企業(yè),季度銷售額未超過(guò)三十萬(wàn),月銷售額十五萬(wàn),月超過(guò)十萬(wàn),在第四季度一起申報(bào),這個(gè)用交增值稅嗎?謝謝!
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
上個(gè)季度沒(méi)填寫其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額 只在第一欄填寫了 這個(gè)季度我要把第二季度+第三季度的金額填在第三欄里嗎?
老師你好, 2023年1-3季度公司每個(gè)季度銷售額都是少于30萬(wàn),報(bào)增值稅都是填在免稅銷售額這一欄,現(xiàn)在第四季度銷售額是60萬(wàn),報(bào)增值稅的時(shí)候填在應(yīng)征增值稅這一欄,這一季度報(bào)稅只管這一季度的銷售額,前面3個(gè)季度的的不用加上來(lái)吧?我第一次報(bào)稅。
為什么公司每年都要請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái)審計(jì),出審計(jì)報(bào)告
老師 9月暫估80萬(wàn)成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
第五小題怎么求出來(lái)的?詳細(xì)解釋一下謝謝老師!
老師好,法人變更出來(lái)個(gè)這提示,是啥意思呢?
老師,這是9月抖音來(lái)客出來(lái)的賬單,抖音結(jié)算和來(lái)客開票確認(rèn)的費(fèi)用就是按結(jié)算時(shí)間確認(rèn),就是紅色字體,紅色后面的數(shù)字沒(méi)有算9月收入算到下個(gè)月,她們按給我們支付款確認(rèn)收入,那我是不是跟她們同步,也按這個(gè)確認(rèn)收入呢
你好,我去年出境給出境容易勸返,說(shuō)不能出境,原因是身份證10年前被人注冊(cè)法人代表,經(jīng)查公司這家已注銷多年,我跑當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管局要求注銷,現(xiàn)已注銷,今天海關(guān)還是不能給我出境,請(qǐng)問(wèn)在如何在海關(guān)部門注銷,可以在網(wǎng)上海關(guān)申請(qǐng)注銷嗎,
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是個(gè)體戶,要不要申報(bào)全鏈通的?
老師,我是一般納稅人,買賣合同印花稅稅率多少
老師,餐飲公司,買菜品啥得,必須要發(fā)票嗎才能入成本嗎
季報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅少報(bào)了幾百塊錢怎么辦,這個(gè)季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了

