對于2023年暫估的商品,如果在2024年5月之前開來了發(fā)票,一般情況下是可以稅前扣除的。 關(guān)于發(fā)票的處理方式,這取決于具體的情況和當(dāng)?shù)氐亩惙ㄒ?guī)定。如果發(fā)票是在2023年度內(nèi)開具的,并且符合稅前扣除的條件,那么可以將該發(fā)票與2023年的暫估商品相對應(yīng),并作為2023年度的成本或費用進行稅前扣除。
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務(wù)報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
老師,在去年12月,商貿(mào)公司,發(fā)票沒來,暫估了庫存,并開具銷項發(fā)票,今年銷項發(fā)票要紅字,暫估庫存的進項發(fā)票也沒有收到,,請問,暫估庫存是直接沖銷,進以前年度損益科目嗎?
老師,我在去年12月賬里暫估了成本。因為那時候成本票還沒到,所以做了暫估?,F(xiàn)在5月了,因為5月31日前得做匯算清繳,成本發(fā)票最遲這時候開過來對不。那這個月開進來,我直接在本月做分錄嗎?不用再改12月的分錄吧?
老師你好,請問公司2023年12月份開具發(fā)票,但是相應(yīng)的進項發(fā)票要到2024年一月份才能取進來,這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除? 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢
2023年暫估的商品,2024年5月之前開進來,也可以稅前扣除的吧,那發(fā)票直接放在2023年暫估里嗎?還是做到2024年紅沖再更正?
老師,你好,我是個體工商戶,每季度報稅辦理的簡易零申報,現(xiàn)在需填寫工商年報,他的資金數(shù)額應(yīng)該填寫什么呢
經(jīng)濟法里面考商業(yè)承兌匯票考的是,判斷題問商業(yè)承兌匯票提示承兌之前和之后是不是都可以背書?感覺這個考的很偏[苦澀]
老師您好! 我們老板有一個一般納稅人個體戶執(zhí)照?,F(xiàn)在又沒有營業(yè)了。也沒有注銷。年報的時候怎么填?填歇業(yè)還是開業(yè)?
老師,我初級考完了,準(zhǔn)備考中級會計師呢,我應(yīng)該做什么準(zhǔn)備呢
抵扣殘保金對殘疾人的年齡有限制嗎?
老師:企業(yè)這個月要注消,資產(chǎn)負債表中的貨幣資金是4000多元,這個錢是之前向股東借的,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,是不是得先把這個錢還給股東?做分錄,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款或現(xiàn)金,讓貨幣資金這個金額是0
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗,經(jīng)濟壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學(xué)會計理論和實操,直接找會計工作?
建筑企業(yè),在年末有一部分工程施工合同成本-機械費用未結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,請問年末合同成本是否可以有余額?如果可以,這部分沒有轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成的費用又該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
車間要用一個材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應(yīng)該是付他們多少錢
5月份能報6月份的個稅嗎
其他應(yīng)付款占比收入,43%,是不是有風(fēng)險,是不是要做未開具收入
你這個金額大概是多少,因為你只給我一個比例的
其他應(yīng)付款貸方1516226.42,主營業(yè)務(wù)收入3467195.94
你這個金額比較大,風(fēng)險還是比較大的
那做未開具發(fā)票收入,借,其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,是這樣嗎,那是不是要控制在20%
你要按照會計準(zhǔn)則確認收入的,不是看你比例的
他們是商貿(mào),按理就是有未開具發(fā)票收入,有零售
而且都是有的錢都是轉(zhuǎn)私人老板,私人再轉(zhuǎn)公戶
正常情況下,都是有未開票收入的