同學(xué)你好,你可以查一下科目余額表的年初數(shù)。
(高二學(xué)生,會計(jì))老師,我今天看了一道題。就是9月30日科目余額匯總表中,利潤分配科目的年初余額為0,但是期末余額為2890(借方,為虧損)我就想了一下,覺得不對勁。就是年初余額為0的話(也就是前年度沒有虧損和留存),剛好這也沒到年末(9月30日),本年利潤也沒結(jié)轉(zhuǎn)。利潤分配沒有年初余額,那期末余額怎么來個虧損呢?是不是有什么其他的用途?
老師好,我在申報(bào)4季度財(cái)務(wù)報(bào)表的現(xiàn)金流量表時(shí)遇到一個問題。21行哪里要求填寫期初現(xiàn)金余額,本季度初有余額,年初余額是0,這樣我輸入了本季度的期初數(shù)以后一保存年初余額那里就會自動帶出來,導(dǎo)致本年累計(jì)金額的現(xiàn)金期末余額始終多出來本季的期初數(shù),這樣怎么辦呢
你好,是這樣子的,我接了個賬,是從今年的第三月開始做,然后的話,我是按照他給的那個賬本,然后把這個本年累計(jì)發(fā)生額跟本年累計(jì)這個借方跟貸方的發(fā)生額都錄入進(jìn)去了。然后的話,我就想問問他,這個期初余額是指我們這個賬本上那個年初結(jié)轉(zhuǎn)過來的余額,還是指這個二月份之后,二月份之后的那個年末余額。
老師好,就是那個資產(chǎn)負(fù)債表我申報(bào)的時(shí)候,就是他年初余額本來是有的,然后我把它刪了,然后重新申報(bào)期末余額?,F(xiàn)在的話就是我已經(jīng)想把它作廢,但是他的那個年初余額的話也不返回來。我要去哪里找他的這個年初余額來看?。?/p>
老師,我是做生鮮的,因?yàn)槭卟朔N類太多了,采購蔬菜我用的是用庫存商品,月底我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本.用的庫存商品對嗎?但是實(shí)際的貨沒有賣完,種類太多了我沒有弄出庫,要怎么做啊
答案(2)還有沒有更簡單的說法
老板差公司20萬。這個怎么辦呢?還是只有等老板拿發(fā)票回來報(bào)銷嗎?老板一般只有餐飲票和加油票,就很難把張寫金額報(bào)銷完,那怎么辦呢
老師好!小公司就老板一個人一直沒交社保,過了9.1號是不是要強(qiáng)制交,前面的要補(bǔ)嗎
請問會計(jì)對象是什么意思
老板差公司20萬。這個怎么辦呢?還是只有等老板拿發(fā)票回來報(bào)銷嗎?老板一般只有餐飲票和加油票,就很難把張寫金額報(bào)銷完,那怎么辦呢
老板差公司20萬。這個怎么辦呢?還是只有等老板拿發(fā)票回來報(bào)銷嗎?老板一般只有餐飲票和加油票,就很難把張寫金額報(bào)銷完,那怎么辦呢
非上市公司投資分紅,用應(yīng)付利息還是應(yīng)付股利?
我們公司有一部分車間工人繳納社保,三險(xiǎn)總計(jì)900多,廠里補(bǔ)助300,其余個人承擔(dān),這樣合規(guī)嗎
老師公司收到銷售方給開的一張紅字發(fā)票(折讓發(fā)票)應(yīng)該怎么做賬?
老師方便說說一下在哪里查嗎[捂臉]
1.你打開財(cái)務(wù)軟件里面的資產(chǎn)負(fù)債表,然后在和申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表核對一下看。 2.上面解決不了的情況下,打開上次申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表,找下年初數(shù)。