您好,年初是2023年初,也就是202212期末,不是2月份哦
老師我們的賬上,本年利潤其初余額貸方是負(fù)數(shù),本期發(fā)生額是借方負(fù)數(shù),本年累計發(fā)生額借貸都是正數(shù),然后利潤分配和未分配利潤都是貸方負(fù)數(shù)那我們這個賬對嗎
老師,那這個本年累計發(fā)生額,這個是怎么算的?這些數(shù)字都是怎么出來的?應(yīng)該看什么賬本
你好,是這樣子的,我接了個賬,是從今年的第三月開始做,然后的話,我是按照他給的那個賬本,然后把這個本年累計發(fā)生額跟本年累計這個借方跟貸方的發(fā)生額都錄入進(jìn)去了。然后的話,我就想問問他,這個期初余額是指我們這個賬本上那個年初結(jié)轉(zhuǎn)過來的余額,還是指這個二月份之后,二月份之后的那個年末余額。
老師,請問下公司支付的區(qū)域代理費沒有發(fā)票可以嗎
老師,加工廠個體工商戶一般納稅人,竹子加工成竹簾,行業(yè)毛利率一般是多少?
老師您好,我們公司個體戶一季度一分錢都沒繳納,為啥開不出稅收完稅證明?
黃某和鄧某合伙拿貨,貨物單價是370元,共拿了20個,貨款共7400元,黃某投入6000元,鄧投入1400元,貨物已售出18個,銷售總金額11447,手續(xù)費成本104.5元,運費共92元,成本按50%出資,利潤收入按黃某30%,鄧某70%,兩者應(yīng)該怎樣來結(jié)算?黃某應(yīng)該拿回多少錢?
老師,請問一輛車做了好幾個項目,我怎樣去重可以讓一輛車不論做了幾個項目都只記一次
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
可是我是從三月份開始接手做的,一月二月的時候都不是,是上一個會計做的,然后我現(xiàn)在是從三月開始借建賬入賬的話不是應(yīng)該是入二月的那個期末余額嗎?就是三月的期初余額,我是這么理解的,但是我不確定,所以我來問問你。
您好,這個期初可不管是按人來的,我們在公司上班如果離職了,后任的期初也是年初么