同學(xué)您好,您可以取消年度結(jié)賬后再修改2023年的賬,把應(yīng)該在2024年做賬的憑證刪除,完成2023年年度結(jié)賬后再做2024年的賬。

你好,請教一下,年結(jié)后2024的賬已經(jīng)2023那里面做了,現(xiàn)在有個(gè)問題1、怎么把2023賬套改成2024的2.2023的數(shù)據(jù)恢復(fù)失敗怎么辦?
2024年審計(jì)2023年的賬套發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)問題:1.本應(yīng)該計(jì)入2022年的收入,但2023年才確認(rèn)收入做到了2023年(大概23萬),審計(jì)要求需要調(diào)整;2.2023年審計(jì)根據(jù)合同確認(rèn)應(yīng)該補(bǔ)充沒做的收入,這部分大概19萬應(yīng)該做到2023年,但沒做;3.主營業(yè)務(wù)成本有部分屬于2022年的需要調(diào)整回去(大概2.4萬)。那么請問老師,現(xiàn)在我反結(jié)賬到2023年12月的賬目該如何做這幾筆分錄?。抠Y產(chǎn)負(fù)債表和利潤表又該如何調(diào)整呢?
老師你好,我想請問,這個(gè)月我更正了去年12月份的個(gè)稅,導(dǎo)致2023的工資總額減少,現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳,表格里面更改了管理費(fèi)用,導(dǎo)致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致,現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報(bào),所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證,當(dāng)時(shí)根據(jù)利潤總額計(jì)提的所得稅,在2024年1月份預(yù)繳過了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費(fèi)用之后要預(yù)繳的金額不一致,我現(xiàn)在要怎么做2023年計(jì)提所得稅費(fèi)用這一筆憑證
問您一下,我現(xiàn)在已經(jīng)錄2024年的賬了,然后發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題是:本來應(yīng)該在2023年終調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)科目,然后我們直接在2024年初錄期初數(shù)的時(shí)候,直接加數(shù)到另一個(gè)科目,可以嗎 本來2023年底應(yīng)該把這個(gè)應(yīng)付福利費(fèi)轉(zhuǎn)入未分配收益的,然后忘了,現(xiàn)在錄2024年期初我們直接把數(shù)加到未分配收益里面可以嗎?沒有出分錄,直接改報(bào)表,可以嗎?在會(huì)計(jì)學(xué)里,這種情況違反規(guī)定嗎
老師您好!請問一下去年2023年12月份法人報(bào)銷一萬元的辦公費(fèi),當(dāng)時(shí)在2023年12月已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)這一萬元的發(fā)票開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)在2023年12月分錄是借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)10000元,貸:銀行存款1萬元?,F(xiàn)在到了2024年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯(cuò)要怎么做這筆分錄呢?怎么沖紅掉這分錄呢???
別的企業(yè)給我公司借款,后面可能跟貨款抵,入其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款
你好老師,小規(guī)模法人變更,然后升級(jí)一般納稅人稅號(hào)會(huì)變嗎
人力資源服務(wù)有限公司的保安工資做費(fèi)用還是做成本?
店商平臺(tái),珠寶行業(yè)的首飾盒記入什么科目
機(jī)票可以開具專票嗎老師
小規(guī)模納稅人可以開具6%的增值稅發(fā)票嗎
老師,深圳這邊要補(bǔ)繳前面月份的社保費(fèi)差額,11月是不是要把前面月份加上11月的社保都申報(bào)繳納了,不然會(huì)滯納金對嗎
水屬于發(fā)票那類稅收編碼
老師,我開了一張100萬的發(fā)票出來,一個(gè)月后對方找老板給便宜20萬 老板同意了 我開那100萬發(fā)票的紅字發(fā)票沖減20萬這樣可以嗎?是房租發(fā)票
傳媒公司支付演出費(fèi)怎么做賬

