您好 收到的發(fā)票跟開出的發(fā)票稅額有差異 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出哈
老師你好,我8月份收到一張專票,發(fā)票已經(jīng)入賬抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在對方發(fā)行開錯(cuò)了要求作廢,那我賬務(wù)要怎么處理!沖紅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我公司12月有筆業(yè)務(wù)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,隨后又結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,預(yù)計(jì)2月份也有一筆相同業(yè)務(wù)需要相同的處理,請問是每月只要發(fā)生了就可以進(jìn)行賬務(wù)處理,還是要每季度或者每年才能做轉(zhuǎn)出處理呀,不太清楚,煩請老師解答一下
老師 我想問一下我們之前有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額 在報(bào)稅的時(shí)候填成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,而且這個(gè)不是一張發(fā)票上的 這個(gè)賬需要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,第一筆業(yè)務(wù)我開了三張發(fā)票,第二筆業(yè)務(wù)我收到了一張發(fā)票,所以四舍五入稅額和相差一分,需要賬務(wù)處理做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,12月份材料發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開票有誤,這個(gè)月發(fā)票被紅沖了之后,是不是下個(gè)月報(bào)稅就會(huì)產(chǎn)生轉(zhuǎn)出未交增值稅了呢,那我們就把這張重開的發(fā)票再次抵扣就平了吧?賬務(wù)處理第一筆業(yè)務(wù)是紅沖掉這張發(fā)票,第二筆業(yè)務(wù)分錄是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第三筆業(yè)務(wù)分錄是轉(zhuǎn)出未交增值稅,第四筆業(yè)務(wù)分錄是更正的發(fā)票按正常購進(jìn)的會(huì)計(jì)分錄,這樣處理對嗎?是不是這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅就會(huì)平了?跨年紅沖的發(fā)票會(huì)影響稅負(fù)或者企業(yè)所得稅匯算嗎?
合伙人的自有財(cái)產(chǎn)不足清償其與合伙企業(yè)無關(guān)的債務(wù)的,該合伙人不得將其從合伙企業(yè)中分取的收益用于清償。為啥是錯(cuò)的,我覺得是對的
a不是在可行權(quán)日之后才不可以調(diào)整嗎
有進(jìn)銷存,庫存可以錄入嗎?
老師,是不是稅金都是這個(gè)月付上月的,社保公積金都是當(dāng)月付當(dāng)月的,工資一般是當(dāng)月付當(dāng)月,特殊情況是當(dāng)月付上月是吧
老師,是不是一般納稅人開的是普票還是專票都是有銷項(xiàng)稅,開幾個(gè)點(diǎn)寫幾個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅,就是借:銀存 貸:收入 銷項(xiàng)稅,小規(guī)模納稅人開的普票還是專票都是 借:銀存 貸:收入 應(yīng)交增值稅啊
盈虧平衡點(diǎn)怎么計(jì)算?邊際成本怎么計(jì)算?
高速公路和一二級公路通行費(fèi)的票樣給我發(fā)一下唄
老師,你好我是一個(gè)個(gè)體工商戶,經(jīng)營范圍有家具和門窗銷售,現(xiàn)在每月有定額,現(xiàn)在有一個(gè)客戶開發(fā)票要備注工程地點(diǎn)和工程名稱,對我有影響嗎。
郭老師,銀行,稅金,公積金不可以沒有嗎(郭老師回答,上個(gè)問題遺留)
請問老師,個(gè)稅生計(jì)費(fèi)不是5000嗎?題中是6000,是假設(shè)?還是根據(jù)特殊情況有浮動(dòng)?