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老師,想問一下,我們單位的公賬給我們單位的工會委員會賬號轉(zhuǎn)工會費(fèi),這個要怎么做賬,用什么會計(jì)分錄,我們是用政府會計(jì)制度

2024-01-04 11:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-04 11:52

借:其他支出/工會費(fèi) 貸:銀行存款

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快賬用戶3303 追問 2024-01-04 15:44

老師,需要計(jì)提嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:47

同學(xué)你好 這個不用計(jì)提

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記入業(yè)務(wù)活動費(fèi)用,同學(xué)
2022-07-08
你之前給員工發(fā)的時候,你放到哪個科目地呢?
2022-10-23
你好,學(xué)員 借銀行存款 貸管理費(fèi)用
2022-10-23
你好,如果這個公司需要上交財(cái)政的話,收到錢的時候 借 銀行存款 貸 應(yīng)繳財(cái)政專戶 上交的時候 借 應(yīng)繳財(cái)政專戶 貸 銀行存款
2022-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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