你好,可以的,可以這樣。
購銷合同印花稅,印花稅計(jì)稅依據(jù),根據(jù)合同金額,合同金額加稅合計(jì)金額,印花稅計(jì)稅依據(jù)可以按照不含稅金額繳納嗎
企業(yè)在報(bào)印花稅的時(shí)候購銷合同要按購買和銷售的合同總金額填寫計(jì)稅依據(jù)嗎,可以根據(jù)開票金額填寫嗎
老師您好,買賣合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)是根據(jù)一個(gè)季度的所有購買合同和銷售合同的100%金額填寫嗎?沒有簽署合同,是根據(jù)季度銷售收入和庫存商品的含稅總金額填寫嗎?謝謝
計(jì)提印花稅買賣合同沒有合同按照銷售收入和購入金額填寫可以嗎,是含稅金額嗎
老師好,按照購銷合同繳納的印花稅,沒有簽訂銷售合同,銷售時(shí)繳納的印花稅按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做計(jì)提對(duì)吧?購入時(shí)需要繳納的印花稅,是按照購入庫存商品的借方合計(jì)金額嗎?謝謝
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬打印發(fā)來勾選,對(duì)嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)??
老師您好,請(qǐng)問出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍(lán)字原件嗎再重新開具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷項(xiàng)稅放 已交稅費(fèi)的哪個(gè)科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對(duì)不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營(yíng)業(yè)外收入500,這個(gè)說做錯(cuò)了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個(gè)月都計(jì)提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個(gè)月的可以嗎
建筑類小規(guī)模獨(dú)立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請(qǐng)問公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請(qǐng)問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒開過來,現(xiàn)在讓他們補(bǔ)開可以嗎
那是含稅還是不含稅的金額
你好,是這樣子的,本身是按合同,合同含稅就含稅,合同不含稅就不含稅。 如果合同分開寫了,含稅和不含稅的金額可以按不含稅。
那我這個(gè)月就按照10月,11月,12月的含稅銷項(xiàng)發(fā)票和含稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總和填寫唄
你好,是的,就是這樣。
印花稅怎么查詢以前報(bào)表
您好,請(qǐng)您點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)】—【財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)查詢維護(hù)】查詢時(shí)稅款所屬期選擇
財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)里沒有查詢維護(hù)呢
你好,可能每個(gè)省的系統(tǒng)和界面有差異,你直接電話咨詢當(dāng)?shù)?2366,他們會(huì)告訴你具體點(diǎn)擊哪里。