你好,對(duì)方給你們開安保服務(wù),保安費(fèi) 安保服務(wù)合同
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒(méi)有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒(méi)有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
郭老師 您意思是物業(yè)公司需要和飯店簽訂安保服務(wù)合同嗎?物業(yè)公司如果給飯店開具發(fā)票開什么項(xiàng)目?以及多少稅率呢
對(duì)的,是的,安保服務(wù)保安費(fèi)一般納稅人一般計(jì)稅6%,差額計(jì)稅5%。小規(guī)模的差額計(jì)稅5%,其他的1%。
如果簽訂了合同,收取的管理費(fèi)可以直接入公帳嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
可以的,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的。
物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)用派遣這塊的 也可以嗎?
可以啊,需要有經(jīng)營(yíng)范圍,他沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍怎么經(jīng)營(yíng)。
不可以,需要有經(jīng)營(yíng)范圍。
我的意思是物業(yè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有派遣服務(wù)。
你好,安保服務(wù)有嗎?如果沒(méi)有的話,不可以的。
這個(gè)不行 那您建議怎么處理這種情況呢
企業(yè)管理看下有這一個(gè)吧。
?您的意思是還是按照之前說(shuō)的簽訂合同,但是開具發(fā)票是按企業(yè)管理開具嗎
重新簽訂合同最好吧,要不你稅務(wù)局查賬的話,要求提供合同,合同和發(fā)票不一致。
不是 我的意思是這種情況要簽訂什么樣的合同以及開具什么樣的發(fā)票呢?
你好,我已經(jīng)回復(fù)了,正規(guī)的就是應(yīng)該安保啊,然后開安保服務(wù),但是他不是沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍啊。
現(xiàn)在主要是沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍不好做,所以才需要您建議看更好的做法嘛
你好,合同和發(fā)票都是簽訂企業(yè)管理,或者是你看一下他們有什么更好的,你們自己選擇也可以 都有哪些經(jīng)營(yíng)范圍選擇服務(wù)類的。