對(duì)的,是的,認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,或者是直接在不抵扣勾選價(jià)稅合計(jì)做賬。
老師你好我們向融資擔(dān)保公司借款一個(gè)月,借款的利息他們給我們開(kāi)具的金融服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么? 我記得以前利息費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用專票是不能抵扣的, 同樣是實(shí)際是利息的情況,是不是開(kāi)票項(xiàng)目是利息就不可以抵扣,如果是金融手續(xù)費(fèi)就可以抵扣呢,
老師,您好。我公司是采用簡(jiǎn)易征收的房地產(chǎn)企業(yè),開(kāi)發(fā)不動(dòng)產(chǎn)是按老項(xiàng)目來(lái)核算增值稅的。最近用借來(lái)的資金又出借給了第三方,并收取了資金占用費(fèi)(不高于金融行業(yè)利率),請(qǐng)問(wèn)可以抵扣我從金融機(jī)構(gòu)貸款去的發(fā)票的同金額進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
金融機(jī)構(gòu)是一般納稅人,提供貸款服務(wù)利息收入是2000萬(wàn),按理是應(yīng)該開(kāi)增值稅專用發(fā)票的,但是企業(yè)從金融機(jī)構(gòu)貸款發(fā)生的利息費(fèi)用2000卻不能開(kāi)專票,是普票,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,這樣不是矛盾了嗎?
老師好,我單位是汽車銷售行業(yè),集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥了一輛車,開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票,但是對(duì)方操作失誤導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,已經(jīng)跨月了,現(xiàn)在我們開(kāi)了紅字信息申請(qǐng)表,有給他們重新開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,那現(xiàn)在紅字信息表做賬怎么處理
老師,我公司向甲公司供貨,甲公司用票據(jù)支付我方,現(xiàn)在我方不能收取銀行承兌匯票,現(xiàn)在甲公司給我公司貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)金額和實(shí)際貨款金額相差就是是貼息及手續(xù)費(fèi)5000元,甲公司要求我方把這5000元轉(zhuǎn)給甲公司,甲公司給我公司開(kāi)具了:金融服務(wù)*利息的增值稅專用發(fā)票,這樣操作可行嗎?我公司可以用這張票入賬并稅前扣除,且抵扣增值稅嗎
老板減少注冊(cè)資金,怎么賬務(wù)處理?要交稅嗎?
老師9月份發(fā)了8月,9月工資,個(gè)稅是合并申報(bào)嗎?可不可以9月份下個(gè)月申報(bào)?
處置廢品需要交增值稅吧?繳納什么稅,稅率多少
老師北京開(kāi)發(fā)票進(jìn)去哪個(gè)網(wǎng)址
企業(yè)年金個(gè)人所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)于本年7月調(diào)整了,是否要全年拉通計(jì)算?本年1-6月的是否按新標(biāo)準(zhǔn)算?還是從7月開(kāi)始執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)?
水稻運(yùn)輸開(kāi)具發(fā)票應(yīng)該選擇什么商品編碼
老師我想問(wèn)哈有個(gè)客戶她買(mǎi)了我們店的電器,然后享受了國(guó)家補(bǔ)貼。她買(mǎi)的時(shí)候是10000元,享受國(guó)家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時(shí)候國(guó)家補(bǔ)貼再打到我們公司,我們?cè)偻丝蛻暨@300國(guó)補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢(qián)的時(shí)候怎么做賬,然后國(guó)家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國(guó)補(bǔ)的錢(qián)又如何做賬,想請(qǐng)教哈老師,我賬擺來(lái)好像不平
老師開(kāi)發(fā)票為啥這單位還插一證通?開(kāi)發(fā)票去電子稅務(wù)局老師?
小規(guī)模納稅人30萬(wàn)免稅收入是指的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開(kāi)出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
賬可以不抵扣,但是稅務(wù)平臺(tái)里一直掛在那有一張發(fā)票未抵扣,沒(méi)關(guān)系嗎?或則我讓對(duì)方紅沖重新開(kāi)可以嗎?23年12月份開(kāi)的票
你好,你選擇了不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)之后,沒(méi)有這個(gè)發(fā)票了。
老師,這個(gè)選一下是吧
對(duì)的,是的,就是這一個(gè)的。