借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報表比對不通過,要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么做?
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯誤,這個月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對方已經(jīng)抵扣,對方申請了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
老師好 ,請問上次開的紅字信息表,現(xiàn)在申報增值稅有沒有要注意的地方,作為購買方發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣,給對方開的紅字信息表 老師這個上月處理的,賬務(wù)應(yīng)該如何處理 他們是不是應(yīng)該給我開紅字發(fā)票,然后在重新開一張正確的給我
老師比如我們是購買方,進(jìn)了100萬的貨,現(xiàn)在要退貨30萬。進(jìn)項票未認(rèn)證未抵扣。正常業(yè)務(wù)流程是不是購買方我申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,并發(fā)給供貨單位。他開具紅字發(fā)票再給我?我做賬把信息表和紅字發(fā)票放到一起做賬?這個信息表誰來開有要求規(guī)定嗎
當(dāng)期所得稅這里,怎么都是貸方減借方呢?怎么理解??
企業(yè)效益不好 提前一個月 通知員工不干了 并且員工已經(jīng)工作20年 可以領(lǐng)失業(yè)金 這種情況下 企業(yè)還應(yīng)該另外支付員工補(bǔ)償金嗎
老師,看不懂,掛賬 紅沖是啥啊
您好,老師,去年10月份的進(jìn)貨專票,代賬沒做賬,我如果要做到這一個月,我該怎么做賬,稅務(wù)系統(tǒng)的票已經(jīng)勾選抵扣過了
老師麻煩問一下什么是所得稅年報,
您好,我是6月建賬,我期初數(shù)據(jù)和本年累計都錄了的為啥我的利潤表本年累計還是跟本期一樣呢
企業(yè)效益不好 辭退員工 已經(jīng)工作20年了 有什么補(bǔ)償嗎
老師,員工公司欠公司的錢,發(fā)工資的時候可以直接抵嗎?
老師好,本單位是子公司代加工業(yè)務(wù),稅務(wù)登記是22年1月1日,25年第二季度發(fā)票開票額度在六百萬,電子稅務(wù)局核定的稅種有水利建設(shè)基金,但是前任會計在23年到25年第一季度的申報都是零申報,我咨詢前任會計,她告訴我沒有水利基金,說零申報。這種情況是什么情形?請問老師遇到過嗎?
出口用cif價格有運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi),現(xiàn)在要開銷售發(fā)票,按什么金額開?確認(rèn)收入按什么金額確認(rèn)?
我開了紅字申請表,那稅不是計進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
你好,你單位是銷售方不是嗎?這個是購買方需要轉(zhuǎn)出。
那我在稅務(wù)申報是,我開的紅字申請不就是進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
你單位是銷售方,你不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你寫銷售方申請。