計提工會: 借:管理費用--工會經(jīng)費, 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費, 返回 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費 使用時: 借:其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費; 貸:銀行存款。
工會經(jīng)費的計提和繳納的分錄怎么做?
計提工會經(jīng)費,繳納工會經(jīng)費,收到工會返回的工會經(jīng)費的會計分錄怎么寫
繳納工會經(jīng)費要計提嗎?計提分錄和繳納分錄怎樣寫
繳納工會經(jīng)費會計分錄怎么寫,用不用計提?
老師,計提和繳納工會經(jīng)費怎么寫分錄?
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬