對方給你提供的貨物或者服務
老師,去年開的發(fā)票,未掛應收賬款已確認收入,現(xiàn)銀行回款,該如何調(diào)整呢
老師好,8月份開了張發(fā)票并且已收款,已確認收入,11月份給對方開了負數(shù)發(fā)票,但是未退款,如何做賬呢
請問無形資產(chǎn)如果已經(jīng)投入使用,并且付了第一筆款項,但未收到驗收單,能否確認為無形資產(chǎn) 請問無形資產(chǎn)未投入使用,未付款,未收到驗收單,但發(fā)票到了如何入賬
老師,請問,去年確認過未開票收入,并且已交稅。今年客戶讓補開發(fā)票,那么之前申報的未開票收入如何處理呢
請問查賬發(fā)票有部分科目掛賬超過1年后確認已經(jīng)不能回收,現(xiàn)在做調(diào)整平賬,我該如何記賬,并且要附什么憑證做附件?
購入商品抵扣進項發(fā)票做了紅沖開了負數(shù)發(fā)票,進項稅額怎么做會計分錄,用進項稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
請問公司是養(yǎng)殖豬的有時候有幾百頭,有時候有一千來頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補貼也沒要過,今天老板問我們有進豬飼料還有別的東西,我們要做賬報稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務預收,需要預交增值稅嗎?預交需要開票嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務報表,營收確認收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認營業(yè)外支出,這樣進行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
兩個都有
借庫存商品,貸預付賬款,借利潤分配未分配利潤,貸預付賬款。
老師,這個會存在風險么,金額比較大,大概幾百萬的樣子
這個沒有風險的,實際業(yè)務就行。
哦哦,那如果是先轉(zhuǎn)入費用科目,期末再結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,跟直接轉(zhuǎn)入未分配利潤,是否是一樣的
你好一樣的,但是跨年不做當年的費用