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老師您好!上個月貨收到已經賣了,發(fā)票也開了,今天發(fā)現(xiàn)票開錯了,相當于貨錢這些都付了,票到不了,怎么做賬?

2024-01-03 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-03 13:18

同學你好 先做預付賬款

頭像
快賬用戶1097 追問 2024-01-03 13:22

分錄怎么做呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-03 13:30

借預付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸應付賬款暫估 這樣做

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同學你好 先做預付賬款
2024-01-03
嗯,你在12月份正常做賬,然后負數(shù)發(fā)票做到一月份就可以
2024-01-09
您好,借庫存商品,貸應付賬款~暫估。其他的分錄與有發(fā)票相同,該結轉成本就結轉成本
2021-02-23
你好? 你上個月開票做了應收賬款? ?那么本月收到錢做 :借 銀行存款貸應收賬款。? ? 紅沖發(fā)票 : 借主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款? ??
2020-12-01
你好 借:原材料 其他應收款? ?這里是發(fā)票里增值稅的金額 貸:預付賬款
2023-07-07
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