先轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目
單位今年用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目補(bǔ)提了去年沒(méi)有計(jì)提的工資,獎(jiǎng)金,社保以及沖減了多計(jì)提的稅金及附加,現(xiàn)在所得稅匯算清繳應(yīng)該在哪個(gè)附表中調(diào)整這項(xiàng)目?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳去年的印花稅和滯納金,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是計(jì)入“稅金及附加”還是計(jì)入“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)增值稅產(chǎn)生的稅金及附加,是不是應(yīng)該計(jì)入利潤(rùn)總額_未分配利潤(rùn)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳時(shí)繳納的企業(yè)所得稅,應(yīng)該是計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)對(duì)吧?這樣上年末的未分配利潤(rùn)加上當(dāng)年的凈利潤(rùn)就不等于期末的未分配利潤(rùn)了,這個(gè)報(bào)稅時(shí)應(yīng)該如何填表???
一般納稅人執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,本期銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)4萬(wàn),之前有留抵2萬(wàn),本期實(shí)際未繳納增值稅,利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)稅金及附加其中營(yíng)業(yè)稅應(yīng)該填多少
如果個(gè)體戶(hù)開(kāi)的房租的發(fā)票,需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn) 政府投資公司 工程項(xiàng)目,里面的人員工資能不能吧工資 還有辦公費(fèi)什么的科目都設(shè)在 在建工程里邊 設(shè)置管理費(fèi) 辦公費(fèi) 人員工資 財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的?
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,店鋪幫我們銷(xiāo)售了物品,我們給店鋪價(jià)格是10000元,但是店鋪?zhàn)约嘿u(mài)了20000萬(wàn),店鋪開(kāi)不了發(fā)票,讓我們開(kāi)發(fā)票20000元,我們應(yīng)該收入對(duì)方差價(jià)的稅對(duì)不
工資是銀行代發(fā)的,那中秋福利費(fèi)如果也統(tǒng)一發(fā)的話(huà),可以把項(xiàng)目改成中秋福利讓銀行批量代發(fā)嗎?
老師,怎么提高溝通能力?
老師,假期過(guò)節(jié)費(fèi)200元可以從公戶(hù)轉(zhuǎn)給員工么,需要扣個(gè)稅么
子公司盈利,集團(tuán)公司虧損,怎么把子公司的利潤(rùn)提取到集團(tuán)公司呢
更正申報(bào)了以前年度的企業(yè)所得稅,以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也作了相應(yīng)調(diào)整,涉及的會(huì)計(jì)憑證放發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)時(shí)期,財(cái)務(wù)報(bào)表與稅局申報(bào)不一致了呀
我5萬(wàn)元凈工費(fèi),公司讓我開(kāi)普票,我找別人代開(kāi),我應(yīng)收公司多少錢(qián)?人家代開(kāi)我給人家付多少?
請(qǐng)宋生老師回答 我公司正常開(kāi)發(fā)票,每月開(kāi)8-9張發(fā)票總 額在二十多萬(wàn),昨天到了一筆錢(qián)29.4萬(wàn),我開(kāi)一張29.4萬(wàn)的發(fā)票,稅務(wù)那邊會(huì)提示嗎?
哦,忘記說(shuō)了,是補(bǔ)交的以前年度的
那么就計(jì)入利潤(rùn)分配
好的,老師,那產(chǎn)生的滯納金直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎
是滴,產(chǎn)生的滯納金直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
好的,謝謝老師
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