你好,那你之前核定征稅的利潤是盈利的嗎?

老師 我們單位原來是個體戶 現(xiàn)在轉(zhuǎn)成企業(yè)了 原來是個體戶的時候 有100多萬的收入沒有收回來 這100多萬的收入已經(jīng)交了增值稅和個人所得稅了 ,收到的這個款是不是直接屬于原來個體戶的經(jīng)營所得 ,直接給他就行 不用再交任何稅了
老師 我們單位個轉(zhuǎn)企了,以前個體工商戶的時候, 往外開了100多萬的發(fā)票 ,然后增值稅和個人所得稅都交了 ,然后個轉(zhuǎn)企了之后 ,那筆貨款才到賬, 那么這筆貨款直接就打給原來個體戶的經(jīng)營者,直接備注寫分紅就可以是嗎
老師 我們單位1~10月份是個體戶 核定征收 然后不是按利潤交企業(yè)所得稅 然后從11月份開始 11月 12月 開了兩張發(fā)票是有利潤的 但是它利潤是全年的利潤 我該怎么做賬才能導(dǎo)致1~10月份的利潤不用交稅呢
老師 我們單位原來屬于個體工商戶 今年截止到個轉(zhuǎn)企開了不到6000的普票 ,10月份變成了企業(yè)之后 我的賬上的利潤算上了我原來是個體工商戶的利潤 但是原來個體工商戶的時候是核定征收 也不用交個人所得稅 現(xiàn)在這利潤里頭是不是多報利潤了,多交企業(yè)所得稅了呢
老師,我們單位截止到2025年第一季度末,它的未分配利潤是7萬,然后呢,因為2025年第一季度交了企業(yè)所得稅了,我們打算7月份注銷,就是在不退,第一季度企業(yè)所得稅的情況下,是不是就按照2025年一季度末這個資產(chǎn)負(fù)債表這個未分配利潤7萬多來交個人所得稅分紅呢?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進(jìn)項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進(jìn)項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題
沒有成本票,核定征收 ,全部屬于利潤
你好,那你應(yīng)該有成本發(fā)生吧,你成本正常做賬。
沒有發(fā)票的也做進(jìn)去。
但是原來個體戶的時候不需要成本票,也不交稅呀,那么沒有成本票做賬的話,成本能稅前扣除嗎
你好,沒有發(fā)票不允許抵扣所得稅的 但是你賬上需要做
那也就是說我們以前是個體工商戶 那幾個月開的票也要按照利潤交企業(yè)所得稅了 是嗎
查賬征稅的。根據(jù)利潤來。