這個(gè)的話正常是按照二月就開始
老師,我們公司是2022年8月份注冊的,2023年1月份開銀行有進(jìn)賬,23年2月份做的稅務(wù)登記,我現(xiàn)在建賬是應(yīng)該從幾月份開始呢?
請問老師,我們是建筑公司,在23年1月份開了收入票,在22年12月取得了相應(yīng)的成本票,能不能把這些開開具日期是22年12月的成本票做到23年1月的賬里呢?相當(dāng)于是屬于23年1月的成本
老師,公司23年2月份下來的營業(yè)執(zhí)照,,23年10月份收的款,,23年12月份開的發(fā)票,,到現(xiàn)在還沒建賬,我應(yīng)該從幾月建賬
老師23年2月份成立的,23年10月做的稅務(wù)登記,一直沒建賬,應(yīng)該從幾月份建
老師好,我在24年2月份拿到了公司23年第四季度的銀行流水和回單。請問我是要反結(jié)到23年10月或12月賬期做賬嗎?還是直接在24年2月份做銀行賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計(jì)。我估計(jì)就是總賬會計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會計(jì)了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個(gè)稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
那還可以從幾月開始
按照下來營業(yè)執(zhí)照的這個(gè)月份
但是沒有業(yè)務(wù)了,到10月份才收了一筆款
那沒事,因?yàn)橐笫沁@樣的
那我2月份至9月份一點(diǎn)業(yè)務(wù)沒有,直接結(jié)賬可以吧,不用打印憑證吧,因?yàn)橐矝]有
對,是可以直接這樣的