對(duì)的是的,是這么做的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局代開專票,這稅款會(huì)直接扣除嗎?如果扣。季度申報(bào)增值稅時(shí)不滿30萬,這個(gè)代開的稅款會(huì)返還嗎?
老師,小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),季度不超30萬,這個(gè)月有開專票,超過10萬,是不是在稅局代開的時(shí)候?qū)⒃鲋刀惱U納了就好了?
您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度普票不超30萬免增值稅,包含申請(qǐng)代開專票嗎,如果加上申請(qǐng)代開的超30萬,是否全部要交增值稅,謝謝
老師,今年的增值稅政策,小規(guī)模要是開1%的普票,去稅局代開,是直接就扣走稅款了嗎?如果季度不超過30萬,再申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕悊幔?/p>
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個(gè)季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過30萬該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模還是開1%嗎??jī)?yōu)惠政策是到2023年底,2024年還是按照1%開具嗎?
你好 是 政策截止到2027年年底呀
哦,好的。那老師我還是繼續(xù)按照1%開具就行,對(duì)吧
是的對(duì)的,可以這么做的