你好可以的 自己修改不了的,可以去稅務(wù)局
一般納稅人小微企業(yè),19年虧損-229548.17 20年虧損-72573.05 21年利潤21651.35 問下這個企業(yè)所得稅要交多少,假如21年利潤有31萬,是不是要扣除19年20年虧損后在交企業(yè)所得稅,還是31利潤的所得稅
18年企業(yè)所得稅年報虧損3萬,19年企業(yè)所得稅盈利5萬元。18年由于調(diào)增少了,現(xiàn)需要調(diào)增4萬后為負3+4等于1萬元盈利,那么19年所得稅年報是不是也要改成5+3萬盈利補繳稅。因為之前是虧損3萬調(diào)正了,19年就要加回來?
企業(yè)所得稅申報表,19年虧損,20年,21年盈利,但是20年,21年彌補虧損明細表里沒有填19年虧損的數(shù)據(jù),20年和21年正常繳納所得稅,現(xiàn)在需要將三份年報改來一致,怎么操作簡單可行?
23年季度企業(yè)所得稅利潤總額盈利,但是之前年度虧損2百多萬,季度申報需要預(yù)繳納企業(yè)所得稅嗎
19年有盈利要交企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅年報申報是零申報,20年至23年都是虧損。還要更改19年的企業(yè)所得稅清繳申報嗎
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
那還要繳納滯納金嗎
你好 是 需要繳稅的有滯納金。
19年的之前是零申報,這更改還要繳納滯納金?不更改呢,盈利不到2萬
需要修改 稅務(wù)局查到要求補交
修改后,稅務(wù)局就更容易查到了是嗎
修改了他查也查不到不修改有這個風(fēng)險
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快