你好可以的 自己修改不了的,可以去稅務(wù)局
一般納稅人小微企業(yè),19年虧損-229548.17 20年虧損-72573.05 21年利潤21651.35 問下這個(gè)企業(yè)所得稅要交多少,假如21年利潤有31萬,是不是要扣除19年20年虧損后在交企業(yè)所得稅,還是31利潤的所得稅
18年企業(yè)所得稅年報(bào)虧損3萬,19年企業(yè)所得稅盈利5萬元。18年由于調(diào)增少了,現(xiàn)需要調(diào)增4萬后為負(fù)3+4等于1萬元盈利,那么19年所得稅年報(bào)是不是也要改成5+3萬盈利補(bǔ)繳稅。因?yàn)橹笆翘潛p3萬調(diào)正了,19年就要加回來?
企業(yè)所得稅申報(bào)表,19年虧損,20年,21年盈利,但是20年,21年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有填19年虧損的數(shù)據(jù),20年和21年正常繳納所得稅,現(xiàn)在需要將三份年報(bào)改來一致,怎么操作簡單可行?
23年季度企業(yè)所得稅利潤總額盈利,但是之前年度虧損2百多萬,季度申報(bào)需要預(yù)繳納企業(yè)所得稅嗎
19年有盈利要交企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)是零申報(bào),20年至23年都是虧損。還要更改19年的企業(yè)所得稅清繳申報(bào)嗎
企業(yè)間借款利率范圍多少呢能在稅前列支
從公戶提取現(xiàn)金,備注寫什么合適
老師,分公司增值稅和附加稅都是獨(dú)立申報(bào)繳費(fèi),但企業(yè)所得稅是根據(jù)總公司三因素分配的所得來申報(bào)和繳納所得稅,這種是獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算
A企業(yè)投資甲公司,占85%股權(quán)。經(jīng)營多年連續(xù)虧損,凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在A企業(yè)要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人股東。因?yàn)閮糍Y產(chǎn)為負(fù)數(shù),做0元轉(zhuǎn)讓。A企業(yè)該如何做賬務(wù)處理?
老師好, 生產(chǎn)企業(yè)報(bào)關(guān)單填寫,部分貿(mào)易商品,申報(bào)要素怎么填寫?這部分屬于視同內(nèi)銷是嗎?
老師您好,新公司籌建期如何確定?比如我公司2024年5月成立的,至今還未有收入,那籌建期是什么時(shí)候到什么時(shí)候?
給員工買人身意外保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司開票進(jìn)來抬頭員工名字:想說這筆業(yè)務(wù)怎么入賬,可以所得稅稅前扣除,款是已工資發(fā)員工合理嗎
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是法人嗎?不能是監(jiān)事?
員工出差,購買了飛機(jī)票同時(shí)還購買了意外險(xiǎn),請問這個(gè)意外險(xiǎn)費(fèi)用是可以計(jì)入差旅費(fèi)還是需要計(jì)入保險(xiǎn)費(fèi)用?
老師:3月份對方開的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在對方要紅沖發(fā)票,對我們有什么影響
那還要繳納滯納金嗎
你好 是 需要繳稅的有滯納金。
19年的之前是零申報(bào),這更改還要繳納滯納金?不更改呢,盈利不到2萬
需要修改 稅務(wù)局查到要求補(bǔ)交
修改后,稅務(wù)局就更容易查到了是嗎
修改了他查也查不到不修改有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快