是的,要更改19年的企業(yè)所得稅清繳申報
一般納稅人小微企業(yè),19年虧損-229548.17 20年虧損-72573.05 21年利潤21651.35 問下這個企業(yè)所得稅要交多少,假如21年利潤有31萬,是不是要扣除19年20年虧損后在交企業(yè)所得稅,還是31利潤的所得稅
18年企業(yè)所得稅年報虧損3萬,19年企業(yè)所得稅盈利5萬元。18年由于調(diào)增少了,現(xiàn)需要調(diào)增4萬后為負3+4等于1萬元盈利,那么19年所得稅年報是不是也要改成5+3萬盈利補繳稅。因為之前是虧損3萬調(diào)正了,19年就要加回來?
企業(yè)所得稅申報表,19年虧損,20年,21年盈利,但是20年,21年彌補虧損明細表里沒有填19年虧損的數(shù)據(jù),20年和21年正常繳納所得稅,現(xiàn)在需要將三份年報改來一致,怎么操作簡單可行?
23年季度企業(yè)所得稅利潤總額盈利,但是之前年度虧損2百多萬,季度申報需要預(yù)繳納企業(yè)所得稅嗎
19年有盈利要交企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅年報申報是零申報,20年至23年都是虧損。還要更改19年的企業(yè)所得稅清繳申報嗎
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
你還會交滯納金嗎
是的,需要交滯納金的