這個的話把前期的未開票收入在本期申報表的時候?qū)憦?fù)數(shù)就行,然后再填寫一個正確的
老師,你好,請問小規(guī)模納稅人本月有未開票收入,我申報了未開票收入,如果后期客戶又需要補(bǔ)發(fā)票,我如何申報呢?
未開票收入后期又開發(fā)票了,增值稅怎么申報?小規(guī)模納稅人
你好老師,小規(guī)模前期申報未開票收入,后期又開票了,這個該怎么申報?
你好老師,小規(guī)模前期申報未開票收入,后期又開票了,這個該怎么申報?
老師,未開票收入在上期已經(jīng)申報增值稅(季度未超30萬已免),上期未開票的在本期又開票了,本季度收入超過30萬了,小規(guī)模增值稅申報表里面沒有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開票金額報本月收入大于實(shí)際收入,按實(shí)際收入這部分稅又沒有繳到),該怎么申報?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
我這個前期填寫的是增值稅不含稅3%的銷售額是超過30萬的
對啊,那沒事兒,你就直接寫復(fù)數(shù)就可以了
如果我負(fù)數(shù),在哪里填正數(shù)吶?
那在哪填寫正數(shù)
小微企業(yè)免稅銷售額,超過的話,是本期應(yīng)征增值稅銷售額