你好,其他應(yīng)付款有余額,是可以的

我公司只給個(gè)別幾個(gè)管理人員交了養(yǎng)老保險(xiǎn),而且款統(tǒng)一是由公司支付,個(gè)人不承擔(dān),我直接在支付時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款, 支付時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,可以嗎
老師,賬上沒錢,員工拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷,我可以把費(fèi)用能做在這個(gè)月嗎,如果這個(gè)月沒錢,在下個(gè)月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,如果下月再給他錢分錄這樣做對(duì)嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款/現(xiàn)金是這樣嗎
老師: 上月我們員工墊付了費(fèi)用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個(gè)月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對(duì)吧老師?那這個(gè)月的報(bào)銷的支出單上怎么寫支出項(xiàng)呢?
老師,我上個(gè)個(gè)月做一個(gè)員工報(bào)銷時(shí)發(fā)票審核沒注意搞錯(cuò)抬頭了,總公司的抬頭做在分公司報(bào)銷了,那這個(gè)月還有報(bào)銷金額一樣,抬頭開的分公司,我能分公司不做報(bào)銷了,把上個(gè)月分公司的賬調(diào)整下,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,這個(gè)月借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款上個(gè)月其他應(yīng)付款金額嗎?然后上個(gè)月開的總公司抬頭的發(fā)票這個(gè)月重新在總公司報(bào)銷做賬嗎?
老師我8月的時(shí)候有個(gè)報(bào)銷款的普票沒有抵扣。 可是這個(gè)月又要抵扣了,款都已經(jīng)走流水走了, 8月的賬: 借:管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款,xx 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。 所以這個(gè)月又可以抵扣了,我該怎么做這筆賬?
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個(gè)體戶了,個(gè)體戶應(yīng)該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個(gè)時(shí)候商家應(yīng)該給我開票嗎?后來(lái)是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場(chǎng)地,對(duì)方單位提供充電樁,合作經(jīng)營(yíng)電動(dòng)汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對(duì)方在經(jīng)營(yíng),我們年底按比例分紅。我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是檢測(cè),現(xiàn)在我們想變更,請(qǐng)問老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營(yíng)業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個(gè)點(diǎn)專票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改?。?/p>
我從2013年購(gòu)買了一間辦公室自營(yíng),房?jī)r(jià)為210萬(wàn),請(qǐng)問要交多少自營(yíng)稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒有變更公司名稱呢
老師好,我想問下我們有個(gè)1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個(gè)人做的維護(hù),對(duì)方無(wú)法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個(gè)人嗎?


老師,你好,哪些科目是不能有余額的,麻煩你了。
你好,通常是:其他應(yīng)收款—某某股東 (因?yàn)檫@個(gè)可能涉及個(gè)人所得稅)