您好,把第1個(gè)分錄紅沖,重新做可以抵扣的分錄就可以了,在本期申報(bào)時(shí)抵扣
老師,關(guān)于稅控維護(hù)費(fèi)的事,4月做借管理辦公費(fèi),貸方其他應(yīng)付款,然后沒(méi)有做抵扣,但6月份這筆維護(hù)費(fèi)退款到銀行賬戶了,該怎么做憑證啊
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖,又開(kāi)了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問(wèn)我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
老師,上個(gè)月報(bào)銷了一筆帳120元,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,做的是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,這個(gè)月發(fā)票有了,但是發(fā)票金額是123元,做借:管理費(fèi)用 120,貸:其他應(yīng)收款 120,這樣可行?
老師,九月份記賬,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,但是十月份用公戶給對(duì)方回款了,我該怎么沖銷這個(gè)分錄,可以借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款?
老師我8月的時(shí)候有個(gè)報(bào)銷款的普票沒(méi)有抵扣。 可是這個(gè)月又要抵扣了,款都已經(jīng)走流水走了, 8月的賬: 借:管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款,xx 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。 所以這個(gè)月又可以抵扣了,我該怎么做這筆賬?
購(gòu)買原材料時(shí)入庫(kù),輸入進(jìn)銷存軟件,完工再入庫(kù)輸入進(jìn)銷存軟件?銷售再出庫(kù)輸入進(jìn)銷存軟件?
老師好,我現(xiàn)在實(shí)際的情況是1到5月份法人在三個(gè)公司報(bào)個(gè)稅,一個(gè)報(bào)500,一個(gè)報(bào)3000,一個(gè)報(bào)4800,專項(xiàng)附加扣除是3000,現(xiàn)在老板讓按三個(gè)點(diǎn)交個(gè)稅,多申報(bào)點(diǎn)個(gè)稅做成本,我現(xiàn)在每月該給老板發(fā)多少工資合適呢?
車輛掛靠在運(yùn)輸公司,車我們公司在用自己請(qǐng)的司機(jī)出的過(guò)路費(fèi)和油費(fèi),,掛靠的運(yùn)輸公司說(shuō)可以給我們開(kāi)發(fā)票(用我們的掛靠車輛),這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
老師好,增值稅專用發(fā)票認(rèn)證并抵扣,后期作廢了應(yīng)該怎么處理
本金化率的概念及應(yīng)用?
老師幫解答一下這道題
線下幾家店的收入都進(jìn)入了A銀行,線上的一部分收入也入了A銀行,在財(cái)務(wù)軟件里錄收入憑證的時(shí)候我要加輔助核算或者在銀行下面加三級(jí)科目來(lái)區(qū)分線下和線上嗎?
線下幾家店的收入都入了銀行A,錄收入憑證的時(shí)候借方選A就行,但線上平臺(tái)的一部分錢也進(jìn)入了銀行A,我在錄憑證的時(shí)候要在銀行A那添加輔助核算或者加三級(jí)科目來(lái)區(qū)分線下的錢和線上的錢嗎?
老師,現(xiàn)在公司急著股權(quán)變更,實(shí)收資500萬(wàn),注冊(cè)資本1000萬(wàn),要降資500萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)可不可以先股權(quán)轉(zhuǎn)讓,后降資,還是必須先降資,再股權(quán)轉(zhuǎn)讓,
企業(yè)合并的兩種情況的區(qū)分與特點(diǎn)?
紅沖的分錄該怎么做?
您好, 借:管理費(fèi)用,辦公費(fèi) (負(fù)) 貸:其他應(yīng)付款,xx??(負(fù))
老師你看一下對(duì)嗎
然后我再做一個(gè)可以抵扣的分錄?
老師你幫我看看整體的對(duì)不對(duì)?
您好,對(duì)的,這2個(gè)分錄做得非常好
謝謝老師
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~